По датам

2012

2013

Введите даты для поиска:

от
до

Полезное

Выборки

Постановление Администрации Алтайского края от 31.12.2013 N 721 "О внесении изменений в постановление Администрации края от 26.06.2013 N 331"



АДМИНИСТРАЦИЯ АЛТАЙСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 31 декабря 2013 г. № 721

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ
АДМИНИСТРАЦИИ КРАЯ ОТ 26.06.2013 № 331

Постановляю:
Внести в постановление Администрации края от 26.06.2013 № 331 "Об утверждении долгосрочной целевой программы "Развитие здравоохранения в Алтайском крае до 2020 года" (в редакции от 10.09.2013 № 484) следующие изменения:
в названии и в тексте постановления, в названии и в тексте программы "Развитие здравоохранения в Алтайском крае до 2020 года", утвержденной указанным постановлением, в названиях и в тексте приложений к постановлению слова "долгосрочная целевая программа" в соответствующем падеже заменить словами "государственная программа" в соответствующем падеже;
в программе, утвержденной указанным постановлением:
в паспорте программы:
наименование позиции "Ответственный исполнитель программы" изложить в редакции: "Исполнитель программы";
после позиции "Исполнитель программы" дополнить позициями следующего содержания:

"Соисполнители программы
отсутствуют
Участники программы
краевые государственные учреждения здравоохранения";

наименование позиции "Целевые индикаторы и показатели программы" изложить в редакции: "Индикаторы и показатели программы";
наименование позиции "Этапы и сроки реализации программы" изложить в редакции: "Сроки и этапы реализации программы";
наименование позиции "Объемы и источники финансирования программы" изложить в редакции: "Объемы финансирования программы";
после подраздела "Лекарственное обеспечение в Алтайском крае" раздела "Общая характеристика сферы реализации Программы, в том числе формулировки основных проблем в указанной сфере и прогноз ее развития", дополнить программу разделом "Приоритеты региональной политики в сфере реализации государственной программы", изложенным согласно приложению 1 к настоящему постановлению;
дополнить подраздел 2.6 "Совершенствование оказания скорой, в том числе скорой специализированной, медицинской помощи, медицинской эвакуации" раздела "Подпрограмма 2" абзацами в редакции согласно приложению 2 к настоящему постановлению;
приложения 2 - 11 к программе изложить в редакции согласно приложениям 3 - 12 к настоящему постановлению;
дополнить программу приложением 12 "Объем финансовых затрат, необходимых для реализации государственной программы" в редакции согласно приложению 13 к настоящему постановлению.

Губернатор
Алтайского края
А.Б.КАРЛИН





Приложение 1
к Постановлению
Администрации края
от 31 декабря 2013 г. № 721

ПРИОРИТЕТЫ
РЕГИОНАЛЬНОЙ ПОЛИТИКИ В СФЕРЕ РЕАЛИЗАЦИИ
ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ

Стратегией социально-экономического развития Алтайского края, утвержденной законом Алтайского края от 21.11.2012 № 86-ЗС "Об утверждении стратегии социально-экономического развития Алтайского края до 2025 года", определена роль человеческого капитала, как наиболее ценного актива, обеспечивающего конкурентоспособность Алтайского края.
Согласно указанной стратегии основные приоритеты в области совершенствования и модернизации здравоохранения направлены на повышение эффективности функционирования системы здравоохранения, улучшение состояния здоровья детей и матерей, снижение смертности от управляемых причин и предупреждение распространения социально значимых заболеваний, формирование условий для развития здорового образа жизни.

Цель программы

Стратегической целью программы является: формирование системы, обеспечивающей доступность медицинской помощи и повышение эффективности медицинских услуг, объемы, виды и качество которых должны соответствовать уровню заболеваемости и потребностям населения, передовым достижениям медицинской науки.
Достижение стратегической цели программы в 2020 году будет характеризоваться достижением целевых индикаторов в соответствии с приложением 1 к программе.

Задачи программы

Качественное улучшение состояния здоровья населения края диктует новые требования к системе здравоохранения. Решение поставленных в программе задач является необходимым условием для решения текущих проблем системы здравоохранения, что позволит также внести существенный вклад в решение глобальной задачи.

Обобщенная характеристика мероприятий программы

Обеспечение приоритета профилактики в сфере охраны здоровья и развития первичной медико-санитарной помощи.
Мероприятия данного раздела направлены на повышение эффективности первичной медико-санитарной помощи, оптимизацию коечного фонда, повышение эффективности стационарной помощи. Существенно расширены мероприятия по пропаганде здорового образа жизни и развитию профилактической медицины.
Приоритетным является обеспечение населения, прежде всего здоровых людей и лиц с хроническими заболеваниями вне обострения, профилактической помощью шаговой доступности. Необходима разработка и внедрение механизмов стимулирования поликлинического звена на возможно более раннее выявление заболеваний и недопущение развития заболеваний до стадии, приводящей к госпитализации. Реализация данных мер направлена на улучшение показателей временной потери трудоспособности работающего населения.
Основными задачами программы в сфере профилактики инфекционных заболеваний, включая иммунопрофилактику, являются:
охват прививками не менее 95,0% контингентов, подлежащих вакцинации;
включение в календарь прививок вакцинации против пневмококковой инфекции в 2014 г., против ветряной оспы в 2015 г., вируса папилломы человека в 2016 г.;
снижение уровня распространенности инфекционных заболеваний, профилактика которых осуществляется проведением иммунизации населения.
В результате выполнения этих задач должно быть достигнуто снижение заболеваемости дифтерией, корью, краснухой, эпидемическим паротитом, вирусным гепатитом В, а также подтверждение статуса Российской Федерации, как страны, свободной от полиомиелита.
Основными задачами программы в рамках мероприятия по профилактике ВИЧ, вирусных гепатитов В, С являются:
снижение темпов распространения ВИЧ-инфекции и вирусных гепатитов В и С среди населения;
информирование и обучение различных групп населения средствам и методам профилактики ВИЧ-инфекции и вирусных гепатитов В и С, повышению ответственности за свое здоровье;
пропаганда среди ВИЧ-инфицированных жизненных навыков, препятствующих распространению ВИЧ-инфекции и вирусных гепатитов В и С, повышающих качество жизни ВИЧ-инфицированных и препятствующих переходу ВИЧ-инфекции в стадию СПИДа;
изменение модели поведения как населения в целом, так и ВИЧ-инфицированных, с рискованной на менее рискованную, препятствующую распространению инфекции.
Для достижения этих целей программой предусматривается добиться не менее 90,0% информированности населения о путях передачи ВИЧ-инфекции и способах защиты от заражения, а также повысить долю ВИЧ-инфицированных, состоящих на диспансерном учете, от числа выявленных до уровня в 78,5%, что соответствует рекомендациям Всемирной организации здравоохранения и Объединенной Программе ООН по ВИЧ/СПИДУ.
Мероприятия предусматривают формирование у населения ответственного отношения к своему здоровью, изменение модели поведения с рискованной на менее рискованную обеспечивает не только профилактику инфекционных болезней, но и неинфекционных заболеваний. Так, отказ от табакокурения, злоупотребления алкоголем и наркотиками, обеспечение условий для ведения здорового образа жизни, коррекция и регулярный контроль поведенческих и биологических факторов риска неинфекционных заболеваний на популяционном, групповом и индивидуальном уровнях должны стать важнейшим направлением политики в области охраны здоровья.
Неинфекционные заболевания (болезни системы кровообращения, онкологические заболевания, болезни органов дыхания и сахарный диабет) являются причиной более 80,0% всех смертей населения Российской Федерации, при этом 56,0% всех смертей обусловлены сердечно-сосудистыми заболеваниями. В основе развития неинфекционных заболеваний лежит единая группа факторов риска, связанных с нездоровым образом жизни (курение, низкая физическая активность, нерациональное питание, злоупотребление алкоголем).
Анализ причин существенного уменьшения смертности от болезней системы кровообращения во многих странах показал, что вклад оздоровления (изменения образа жизни) и снижения уровней факторов риска в уменьшение такой смертности составляет от 44,0% до 60,0%.
Факторный анализ причин, приводящих к высоким показателям заболеваемости злокачественными новообразованиями и смертности, показал, что влияние факторов группы А (табакокурение, чрезмерное употребление алкоголя, избыточный вес тела, несбалансированность питания, другие факторы (производство, природная среда, жилище, влияние инфекционных канцерогенных факторов и др.)) составляет 65,0%, а факторы группы Б (несвоевременное выявление и лечение предраковых заболеваний, поздняя диагностика рака, отсутствие скрининга, отсутствие формирования и наблюдения за группами риска, нерегулярные профилактические осмотры населения, отсутствие диспансеризации групп риска, отсутствие онкологической настороженности врачей первичной сети, низкий уровень просветительской работы среди населения, недостаточная работа по мотивации населения для активного и сознательного участия в скрининговых мероприятиях, отсутствие единых программ скрининга на федеральном уровне) составляет 35,0%.
Основой пропаганды здорового образа жизни наряду с информированием населения о вреде потребления табака, нерационального и несбалансированного питания, низкой физической активности, злоупотребления алкоголем, наркотиками и токсическими веществами должно стать обучение навыкам соблюдения правил гигиены, режима труда и учебы. При этом повышение мотивации населения к ведению здорового образа жизни должно сопровождаться созданием соответствующих для этого условий. Кроме того, приоритет должен быть отдан мерам не только своевременного выявления факторов риска и неинфекционных заболеваний, но и своевременной их коррекции.
При реформировании системы первичной медико-санитарной помощи населению на первый план выходят задачи:
изменение системы оказания помощи сельскому населению;
модернизация существующих учреждений и их подразделений;
выстраивание потоков пациентов с формированием единых принципов маршрутизации;
развитие новых форм оказания медицинской помощи - стационар замещающих и выездных методов работы;
развитие неотложной помощи на базе поликлинических подразделений;
совершенствование принципов взаимодействия со стационарными учреждениями и подразделениями скорой медицинской помощи.
Выстраивание современной системы оказания первичной медико-санитарной помощи населению должно включать как самые малочисленные населенные пункты, так и крупные города.
В рамках реализации Федерального закона "Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации" предусмотрены мероприятия по разработке и утверждению нормативных правовых актов, регулирующих проведение мероприятий по раннему выявлению заболеваний, патологических состояний и факторов риска их развития, в том числе медицинских осмотров всех видов, диспансеризации и диспансерного наблюдения, лечения пациентов в амбулаторно-поликлинических учреждениях, а также по разработке стандартов оказания услуг в системе первичной медико-санитарной помощи с целью их финансового обеспечения в рамках обязательного медицинского страхования.
В направлении решения задачи обеспечения потребности отдельных категорий граждан в необходимых лекарственных препаратах и медицинских изделиях, а также специализированных продуктах лечебного питания планируется реализация комплекса мер по совершенствованию правовых, организационных и финансовых механизмов обеспечения населения необходимыми качественными, эффективными, безопасными лекарственными препаратами и медицинскими изделиями.

Повышение эффективности оказания специализированной,
включая высокотехнологичную, медицинской помощи,
скорой, в том числе скорой специализированной,
медицинской помощи, медицинской эвакуации

Высокотехнологичная медицинская помощь является частью специализированной медицинской помощи и включает в себя применение новых, сложных и (или) уникальных, а также ресурсоемких методов лечения с научно доказанной эффективностью, включая клеточные технологии, роботизированную технику, информационные технологии и методы генной инженерии, разработанные на основе достижений медицинской науки и смежных отраслей науки и техники.
Для повышения доступности и качества медицинской помощи будет осуществляться реализация мероприятий, направленных на совершенствование организационной системы оказания специализированной, в том числе высокотехнологичной, медицинской помощи, совершенствование оказания медицинской помощи при социально значимых заболеваниях, в том числе больным с болезнями системы кровообращения, туберкулезом, онкологическими, эндокринными и некоторыми другими заболеваниями, внедрение в практику инновационных методов лечения, развитие инфраструктуры и ресурсного обеспечения здравоохранения, включающего финансовое, материально-техническое и технологическое оснащение лечебно-профилактических учреждений на основе инновационных подходов и принципа стандартизации.
Федеральным законом "Об обязательном медицинском страховании в Российской Федерации" предусматривается включение с 2015 года высокотехнологичной медицинской помощи в систему обязательного медицинского страхования.
Одним из условий такого включения является развитие возможности оказания высокотехнологичной медицинской помощи в медицинских учреждениях субъектов Российской Федерации.
Основными задачами оказания скорой, в том числе скорой специализированной, медицинской помощи, медицинской эвакуации на современном этапе должны являться оказание больным и пострадавшим доврачебной медицинской помощи, направленной на сохранение и поддержание жизненно важных функций организма, и доставка их в кратчайшие сроки в стационар для оказания квалифицированной специализированной медицинской помощи. Эта работа должна осуществляться, в основном, фельдшерскими бригадами.
Необходимо повысить роль и эффективность использования врачебных бригад скорой медицинской помощи в качестве бригад интенсивной терапии и при необходимости узкоспециализированных бригад.
Успешное решение проблем организации и оказания населению скорой медицинской помощи возможно только в тесной увязке с совершенствованием работы амбулаторно-поликлинической службы, в том числе с переходом на организацию первичной медицинской помощи по принципу врача общей врачебной практики (семейного врача), стационаров дневного пребывания, стационаров на дому.

Развитие и внедрение инновационных методов диагностики,
профилактики и лечения, а также основ персонализированной
медицины

В ближайшее десятилетие развитые страны перейдут к формированию новой технологической базы экономических систем, основанной на использовании новейших достижений в области биотехнологий, информатики и нанотехнологий, в том числе в здравоохранении. Развитие информационных технологий и появление прогрессивных технологий вычисления и обработки информации позволит применять в области охраны здоровья прогностические подходы, основанные на моделировании. В первую очередь интерес вызывает возможность создания эпидемиологических моделей, которые позволят анализировать и прогнозировать распространенность различных заболеваний в популяции, тем самым увеличивая эффективность мероприятий профилактического характера.
Очевидна необходимость формирования целевых научных программ по приоритетным направлениям в целях поддержания здоровья населения и формирования здорового образа жизни, разработки и внедрения новых эффективных технологий ранней диагностики в практику системы здравоохранения.
С учетом прогнозов интенсивного внедрения биомедицинских технологий в передовую практику здравоохранения развитых стран важной задачей является создание необходимых условий для разработки и внедрения подобных продуктов и технологий в отечественную систему здравоохранения.

Повышение эффективности службы родовспоможения и детства

Вопросы охраны здоровья матери и ребенка названы в качестве приоритетных во всех основополагающих документах о развитии здравоохранения, цели снижения материнской, младенческой и детской смертности провозглашены в числе целей развития тысячелетия ООН.
Снижение материнской, младенческой и детской смертности представляет большую сложность в силу наличия многочисленных факторов, в основном трудно управляемых, которые влияют на эти показатели. Показатель материнской смертности зависит от социально-экономического состояния страны, географических особенностей, развития медицинской помощи, культурного и образовательного уровня населения.
В России в 2011 г. показатель материнской смертности составил 16,2 на 100 тыс. родившихся живыми. При таком уровне показателя ежегодно умирает 320 - 350 женщин трудоспособного возраста, что ложится тяжким бременем на семьи, снижает число детей, которые могли бы родиться в будущем, увеличивает недопроизведенный вклад в ВВП. По данным Всемирной организации здравоохранения, среднеевропейский показатель материнской смертности в 2010 году составил 20 на 100 тыс. родившихся живыми и за период 2005 - 2010 годов снизился всего на 9,1%. Наиболее низкая материнская смертность в странах с развитой экономикой, высокой плотностью населения, развитой транспортной инфраструктурой. Например, в Германии в 2010 году показатель материнской смертности составил 7,0 на 100 тыс. родившихся живыми, во Франции - 8,0, в Великобритании - 12,0. В то же время в странах Восточной Европы показатель материнской смертности значительно выше. В частности, в Республике Молдова показатель материнской смертности в 2010 году составил 41,0 на 100 тыс. родившихся живыми, в Латвии - 34,0, в Украине - 32,0, в Румынии - 27,0, в Венгрии - 21,0.
В странах с большей площадью территории, при прочих равных условиях, он обычно выше чем в небольших по протяженности странах - в США показатель материнской смертности составлял 21,0 на 100 тыс. родившихся живыми в 2010 году, в Канаде - 12.
Младенческая смертность имеет аналогичные закономерности - низкие показатели младенческой смертности характерны для стран с высоким уровнем жизни населения, небольшой площадью территории и высокой плотностью населения. Например, в Германии в 2010 году показатель младенческой смертности составил 3,5 на 1 тыс. родившихся живыми, во Франции - 4,1, в Великобритании - 5,0, в Бельгии - 3,5, в Австрии - 3,9.
В странах с высоким уровнем жизни населения, но большой протяженностью территории, наличием регионов с низкой плотностью населения показатель младенческой смертности несколько выше. Например, в США показатель младенческой смертности в 2010 году составил 6,0 на 1 тыс. родившихся живыми, в Канаде - 5,0, в Австралии - 5,0.
В то же время в некоторых странах Европы показатель младенческой смертности выше чем в Российской Федерации. В частности, в Республике Молдова показатель младенческой смертности в 2010 году составил 11,8 на 1 тыс. родившихся живыми, в Украине - 9,1, в Румынии - 9,8, в Черногории - 10,0, в Македонии - 7,7.
Низкие показатели материнской и младенческой смертности в определенной мере коррелируют с затратами на здравоохранение (в процентах от ВВП), которые составляют - в США - 15,2%, в Германии - 11,1%, во Франции - 10,1%. В России рост объема расходов на здравоохранение с 3,1 до 3,7% от ВВП сопровождался снижением показателей материнской и младенческой смертности.
На уровень младенческой смертности влияет целый ряд факторов, требующих междисциплинарного подхода.
Прежде всего, это состояние материально-технической базы учреждений родовспоможения и детства. До настоящего времени большинство регионов не полностью обеспечены койками реанимации и интенсивной терапии для новорожденных, располагающих современным высокотехнологичным оборудованием. Не сформирована сеть перинатальных центров, в которых оказывается медицинская помощь наиболее тяжелому контингенту беременных, рожениц, родильниц и новорожденных детей. В развитых государствах перинатальные центры организуются из расчета 1 центр на 1 миллион населения в странах с высокой плотностью населения и на 500 тыс. населения в странах с низкой плотностью. При таком расчете количество перинатальных центров в России требует существенного увеличения.
Наличие высококвалифицированных специалистов в учреждениях родовспоможения и детства играет огромную роль в снижении показателя младенческой смертности. В России имеется огромный кадровый дефицит как неонатологов, так и медицинских сестер, что связано, в первую очередь, с низкой заработной платой. Как правило, в Российской Федерации на 1 медицинскую сестру отделения реанимации и интенсивной терапии для новорожденных приходится от 4 до 10 критически больных новорожденных. В США и странах Европы на 1 медицинскую сестру приходится 1 крайне тяжелый больной новорожденный, или 2 тяжело больных новорожденных, или 3 стабильных ребенка.
Большое влияние на качество оказания медицинской помощи новорожденным, родившимся с патологией, и результат их лечения оказывает уровень финансирования медицинских организаций. В Российской Федерации стоимость лечения одного ребенка в отделении реанимации составляет в сутки около 200 - 300 долларов США. В Великобритании стоимость лечения в сутки составляет 1600 - 2000 фунтов стерлингов. В США в зависимости от тяжести состояния новорожденного она колеблется в пределах от 2000 до 5000 долларов США, в странах Европы - от 1500 до 4000 евро в сутки. При этом значительная доля средств приходится на оплату труда медицинских работников.
Другие факторы также оказывают существенное влияние на уровень материнской и младенческой смертности - качество дорожного сообщения, достаточная доступность автомобильного и авиационного санитарного транспорта, здоровый образ жизни населения.
Снижение младенческой и детской смертности от травм, насильственных действий, пренебрежения родителями из социально неблагополучных семей здоровьем и благополучием своих детей является зоной ответственности не только и не столько медицинских работников, сколько органов социальной защиты населения, МВД России, МЧС России и др.
Таким образом, улучшая доступность, качество и организацию медицинской помощи матерям и детям, снижая число абортов, возможно снизить материнскую и младенческую смертность к 2020 г. до уровня 6,5 - 6,0%, материнскую - до уровня 15,5 - 15,0 на 100 тыс. родившихся живыми. Снижение младенческой смертности до уровня 3 - 4%, а материнской - до 5 - 8 возможно только при развитии экономики, транспортной инфраструктуры, ответственного отношения населения к своему здоровью, сопоставимых с уровнем наиболее развитых стран западной Европы.
Снижение показателя младенческой смертности с 8,5% (с учетом новых критериев регистрации) до 6,4% скажется на сохранении не менее 4 тысяч детских жизней ежегодно. Поскольку каждый случай смерти ребенка обусловливает недопроизведенный вклад в ВВП в 6 миллионов рублей, суммарный показатель потерь ВВП при сохранении показателя на текущем уровне составит 24 миллиарда рублей. Даже если учесть возможную выплату пенсий по инвалидности максимум 5,0% спасенных детей, то эта сумма составит 100 миллионов рублей, а общий прирост ВВП за счет спасенных жизней составит 23,9 миллиарда рублей. Но эти расчеты, конечно, не могут учесть всю пользу от реализации программы. Улучшение качества помощи приведет к снижению смертности детей до 5 лет и до 17 лет, что в еще большей степени повысит ожидаемый прирост вклада в ВВП, повышению удовлетворенности населения системой здравоохранения в стране, что, опосредованно, может способствовать повышению рождаемости.
Поскольку смертность новорожденных составляет 55,0 - 70,0% от младенческой и 40,0% от смертности детей до 5 лет, важным направлением снижения смертности детского населения является улучшение помощи новорожденным, чрезвычайно значимым аспектом которой является развитие сети перинатальных центров. Перинатальные центры - это не только яркое и наглядное свидетельство заботы государства о матерях и детях, это, по своей сути, высокотехнологичные центры, которые позволяют обеспечивать эффективную помощь при самой тяжелой патологии, развивать инновационные методы лечения (также, как фетальная и неонатальная хирургия, реанимационно-интенсивная помощь матерям и детям при критических состояниях). Создание сети перинатальных центров позволит перейти в рамках всей страны к полноценной и эффективно функционирующей трехуровневой системе оказания медицинской помощи женщинам во время беременности и родов и новорожденным, что повысит квалификацию медицинских кадров и качество оказания медицинской помощи во всех без исключения родовспомогательных учреждениях. Фактически в рамках программы планируется создание стройной системы не только оказания дифференцированной по уровням помощи, но и системы взаимодействия, мониторинга, обучения кадров с использованием симуляционных центров. Предусматривается создание абсолютно новой системы взаимоотношений учреждений акушерского и педиатрического профилей, ужесточение требований и создание возможностей полноценной и адекватной маршрутизации пациентов, изменение форм отчетности, создание новых подходов к мотивации персонала.
После массового ввода в эксплуатацию перинатальных центров в 2010 - 2011 годах материнская смертность в стране снизилась с 22,0 на 100 тыс. родившихся живыми в 2009 г. до 16,2 в 2011 г., т.е. на 26,4%, младенческая смертность - соответственно, с 8,1 на 1 тыс. родившихся живыми до 7,4, т.е. на 8,6%. Причем в субъектах Российской Федерации, где функционируют перинатальные центры, снижение показателей было более значительным.
Фактически благодаря перинатальным центрам были созданы условия для перехода Российской Федерации в 2012 г. на международные критерии регистрации рождений, рекомендованные Всемирной организацией здравоохранения, начиная с массы тела 500,0 г, что, хотя формально и приведет к определенному росту младенческой смертности, но, в то же время, позволит ежегодно сохранять более тысячи детских жизней. На решение задачи по улучшению выхаживания детей с экстремально низкой массой тела и снижению уровня инвалидности у этого контингента направлен и раздел программы, касающийся улучшения оснащения отделений реанимации и патологии новорожденных детей, поскольку процесс жизнеобеспечения этих детей требует современнейшего высокотехнологичного оборудования. Этот раздел неразрывно связан с развитием сети перинатальных центров.
Для снижения смертности детей всех возрастных групп чрезвычайно важна отлаженная система раннего выявления и коррекции нарушений развития ребенка.
В последние годы во всем мире этому направлению развития медицины придается особое значение, так как раннее выявление наследственных и врожденных заболеваний влияет на демографические показатели и трудовой потенциал. Именно поэтому в развитых странах программы, направленные на раннее, в том числе до рождения ребенка, выявление заболеваний или патологических состояний, имеют государственную поддержку.
Наиболее эффективным инструментом профилактики врожденных и наследственных болезней является комплексная пренатальная (дородовая) диагностика, включающая ультразвуковой и биохимический скрининг на сывороточные маркеры матери, программу индивидуального риска, инвазивные методы диагностики (молекулярно-генетические, цитогенетические исследования, секвенирование). Эффективность пренатальной диагностики может быть достигнута только массовым обследованием беременных женщин в установленные сроки, на реализацию чего и направлен данный раздел Программы. На обеспечение эффективной коррекции выявленных при пренатальной диагностике нарушений направлено развитие неонатальной хирургии, а ранняя коррекция выявленных при неонатальном скрининге изменений метаболизма позволит в будущем создать больному ребенку возможности и условия для нормального развития, получения образования, профессиональной подготовки, последующего трудоустройства и полноценной жизни. Дальнейшее развитие пренатальной диагностики позволит на 50,0% снизить число детей, рождающихся с врожденными аномалиями развития, и на 50,0 - 70,0% снизить смертность детей от тяжелых пороков развития.
Вместе с тем, не теряет своей актуальности раннее выявление наследственных и врожденных заболеваний сразу после рождения ребенка. При этом развитие неонатального скрининга напрямую зависит от социально-экономического развития страны. Если в Российской Федерации в настоящее время в массовом порядке (охват не менее 95,0% новорожденных) скринируется только 5 заболеваний, то в ряде развитых стран Европы и отдельных штатах США обследование новорожденных проводится на 35 - 40 наследственных и врожденных заболеваний. Несомненно дальнейшее развитие данного направления как с позиций совершенствования материально-технической базы учреждений, участвующих в проведении неонатального скрининга, так и внедрения современных организационных технологий, приведет к положительной динамике демографических показателей и показателей состояния здоровья и смертности населения.
Раннее выявление заболеваний и патологических состояний у детей всех возрастных групп диктует необходимость внедрения современных лечебных технологий в деятельность медицинских организаций педиатрического профиля.
Одним из важных направлений современной медицины, позволяющим оказывать своевременную медицинскую помощь детям в первые часы и месяцы жизни, является неонатальная хирургия.
Фетальная хирургия, или хирургическая помощь еще не родившемуся ребенку внутриутробно, является совершенно новым направлением отечественной медицины.
Однако оказание таких видов помощи возможно только в условиях современных медицинских организаций акушерского и педиатрического профиля, обладающих соответствующей материально-технической базой, высококвалифицированными кадрами, владеющими инновационными технологиями диагностики и лечения.
До настоящего времени сохраняется высокая потребность в развитии специализированной медицинской помощи для детей. В 14 регионах Российской Федерации отсутствуют краевые, республиканские, областные детские многопрофильные больницы. В ряде регионов имеющиеся медицинские организации педиатрического профиля не соответствуют современным требованиям, позволяющим выхаживать детей с тяжелой патологией, в том числе детей первого года жизни и, в первую очередь, родившихся с низкой и экстремально низкой массой тела. Такая ситуация требует разрешения, так как не позволяет обеспечить доступность и качество медицинской помощи детям. Не в полной мере охвачены качественной медицинской помощью дети с онкологическими заболеваниями, не создана система оказания медицинской помощи детям с аутоиммунными заболеваниями и заболеваниями иммунного генеза, малодоступной остается нейрохирургическая и травматолого-ортопедическая помощь детям, требует серьезной модернизации психиатрическая, наркологическая и фтизиатрическая помощь. Залогом повышения качества медицинской помощи детям станет развитие в субъектах Российской Федерации многопрофильных и специализированных педиатрических стационаров с учетом региональных потребностей в конкретных видах медицинской помощи.
Решение вопроса государственной поддержки строительства и реконструкции областных (краевых, республиканских) детских многопрофильных стационаров, структура которых должна полностью соответствовать современным требованиям, позволит обеспечить реальное достижение целей и задач программы. Более того, этот раздел неразрывно связан с развитием сети перинатальных центров. Поскольку на базе перинатальных центров медицинская помощь детям оказывается только в первые дни и месяцы жизни, детские больницы должны являться важнейшей частью функциональной сети, обеспечивающей весь цикл помощи ребенку. Именно уровень развития специализированной медицинской помощи детям является главным фактором, влияющим на продолжительность и качество жизни детей, страдающих различными заболеваниями и патологическими состояниями.
Наряду с необходимостью повышения доступности современных стационарных технологий оказания специализированной медицинской помощи детям требуется выведение части объемов специализированной медицинской помощи детям из стационарного звена в амбулаторное.
Актуальной остается проблема профилактики вертикальной передачи ВИЧ от матери к ребенку. Несмотря на высокие цифры проведения химиопрофилактики ВИЧ-инфицированным беременным, передача инфекции при перинатальных контактах остается высокой, в целом по стране на уровне около 6,0%, что, вероятно, свидетельствует о недостаточно высокой эффективности химиопрофилактики вертикальной передачи ВИЧ от матери ребенку и диктует необходимость совершенствования системы оказания данного вида помощи и его мониторинга.

Развитие медицинской реабилитации населения и
совершенствование системы санаторно-курортного
лечения, в том числе детей

Важной составляющей решения задачи повышения качества и доступности медицинской помощи является развитие системы медицинской реабилитации, санаторно-курортного лечения. Анализ оказания медицинской реабилитации в Российской Федерации показал, что она требует серьезной реорганизации и приведения ее в стройную систему комплексной реабилитации.
Дефицит коечного фонда для оказания помощи по медицинской реабилитации детей, как на федеральном уровне, так и на уровне субъектов Российской Федерации, а также дефицит подготовленных медицинских кадров (врачей и средних медицинских работников) не позволяет в полной мере удовлетворить потребность в данных медицинских услугах. В настоящее время медицинскую реабилитацию получают лишь 50,0% детей, нуждающихся в ней.
Решение проблем охраны здоровья и социальной защиты детей, страдающих тяжелыми хроническими (инвалидизирующими) заболеваниями, детей с ограниченными возможностями здоровья и их семей возможно при обеспечении доступности и качества медицинской реабилитации путем дальнейшего развития сети детских профильных реабилитационных учреждений (региональных, межрайонных), а также комплексов для осуществления высокотехнологичных методов лечения с койками (филиалами стационаров) для долечивания и реабилитации. Решение этой задачи позволит снизить нагрузку на дорогостоящие койки в стационарах, повысить их пропускную способность.
Современный уровень развития мировой медицины требует объективной оценки (по критериям доказательной медицины) эффективности санаторно-курортного лечения, а также совершенствования имеющихся и разработки новых оздоровительных и лечебных методик.
В настоящий момент существует острая необходимость в комплексе мероприятий, направленных на сохранение потенциала курортной сферы и формирование современного курортного комплекса, способного решать как медико-социальные задачи обеспечения доступного населению, эффективного санаторно-курортного лечения, так и экономические проблемы формирования сферы курортного дела. При этом следует учитывать, что упадок курортного дела в России, безусловно, стал одним из важных факторов ухудшения показателей здоровья нации. В этих условиях восстановление системы санаторно-курортного лечения и оздоровления, доступности его для основной массы населения, возрождение российских курортов представляется важной общенациональной задачей, способной внести большой вклад в повышение уровня общественного здоровья народа.

Обеспечение медицинской помощью неизлечимых больных,
в том числе детей

На фоне демографического старения населения в Российской Федерации с каждым годом увеличивается количество больных, нуждающихся в оказании паллиативной помощи.
Чрезвычайно важными являются не только медицинские, но и социальные, духовные и психологические аспекты оказания паллиативной помощи инкурабельным больным. Основными направлениями такой помощи должны быть не только уменьшение страданий пациентов, но и адекватная психологическая помощь, социальная поддержка, общение с родственниками, позволяющие подготовить членов семьи к неизбежному финалу.
С целью создания оптимальных условий детям, страдающим неизлечимыми, ограничивающими продолжительность жизни заболеваниями, а также помощи членам семьи в условиях неизлечимой болезни ребенка планируется развитие сети медико-социальных учреждений, специализирующихся на оказании паллиативной помощи детям в Российской Федерации (открытие отделений паллиативной помощи детям в многопрофильных больницах и самостоятельных учреждений-хосписов), исходя из примерного расчета 2 - 3 койки на 100 тыс. детского населения.
Создание отделений паллиативной помощи позволит снизить нагрузку на дорогостоящие койки, на которых оказывается реанимационно-интенсивная помощь, не менее чем на 15,0%.

Обеспечение системы здравоохранения
высококвалифицированными и мотивированными кадрами

В этом направлении наиболее актуальной остается задача по созданию системы непрерывного профессионального образования в целях подготовки высококвалифицированных специалистов, ориентированных на постоянное совершенствование собственных знаний, умений и навыков, необходимых для достижения и сохранения высокого качества профессиональной деятельности.
Планируется проведение мероприятий по совершенствованию системы практической подготовки медицинских и фармацевтических работников в целях обеспечения повышения качества профессиональной подготовки, расширения перечня навыков и умений, приобретаемых специалистом в период обучения.
Будут обновлены и внедрены программы подготовки медицинских и фармацевтических специалистов на этапах послевузовского и дополнительного профессионального образования, а также программы повышения квалификации педагогических работников образовательных и научных организаций, реализующих программы медицинского и фармацевтического образования, разработанные с учетом изменений в подготовке медицинских и фармацевтических специалистов в связи с внедрением федеральных государственных образовательных стандартов среднего и высшего профессионального образования третьего поколения.
До 2020 года запланирована разработка профессиональных стандартов медицинских и фармацевтических работников, которые позволят сформировать единые подходы к определению уровня квалификации и набора компетенций медицинских и фармацевтических работников, необходимых для занятия профессиональной деятельностью.
Будет создана и внедрена система аккредитации медицинских и фармацевтических специалистов, которая позволит осуществлять персональный допуск специалистов к конкретному виду профессиональной деятельности с учетом приобретенных в ходе обучения компетенций.
Совместно с субъектами Российской Федерации планируется проведение мероприятий по развитию мер социальной поддержки медицинских и фармацевтических работников в целях снижения оттока кадров из отрасли, в том числе за счет предоставления специалистам жилых помещений, земельных участков, жилищных субсидий, субсидирования процентной ставки по кредиту на приобретение жилого помещения медицинскими и фармацевтическими работниками.
В совокупности решение указанных задач позволит повысить качество подготовки медицинских и фармацевтических специалистов, снизить уровень дефицита медицинских кадров и, как следствие, повысить качество оказываемой гражданам Российской Федерации медицинской помощи и предоставляемых фармацевтических услуг.





Приложение 2
к Постановлению
Администрации края
от 31 декабря 2013 г. № 721

Совершенствование оказания скорой медицинской помощи на стационарном этапе будет реализовано через стратегию создания больницы скорой медицинской помощи на базе КГБУЗ "Городская больница № 1, г. Барнаула" в 2014 - 2016 годах и переименования ее в КГБУЗ "Краевая клиническая больница скорой медицинской помощи".
Стратегия включает в себя интенсификацию работы всех функциональных центров отделений больницы, направленную на повышение доступности и качества скорой специализированной медицинской помощи в стационаре, рациональное формирование потоков больных, прошедших краткосрочное высококачественное обследование и нуждающихся в специализированной профильной помощи, увеличение роли КГБУЗ "Краевая клиническая больница скорой медицинской помощи" как ведущего краевого организационного лечебно-методического центра оказания скорой медицинской помощи.
Разработка и внедрение структурно-функциональной модели организации и оказания скорой медицинской помощи на госпитальном этапе позволит привести мощность, структуру и ресурсы КГБУЗ "Краевая клиническая больница скорой медицинской помощи" в соответствие с требованиями порядка оказания скорой специализированной медицинской помощи на стационарном этапе, ликвидировать диспропорции в структуре скорой медицинской, в том числе специализированной скорой помощи, на этапах ее оказания, создать единое организационное пространство при оказании скорой медицинской помощи на территории Алтайского края, повысить эффективность системы организации оказания скорой медицинской помощи.
Существующие в больнице уникальные технологии оказания экстренной медицинской помощи в сочетании с имеющимся профессионально подготовленным кадровым потенциалом позволят учреждению КГБУЗ "Краевая клиническая больница скорой медицинской помощи" возглавить организационно-методическую работу по оказанию скорой медицинской помощи на госпитальном этапе.
Дефицит квалифицированных медицинских специалистов в лечебных учреждениях районов края, а также отсутствие прогрессивных технологий оказания экстренной специализированной медицинской помощи ведет к нарушению этапности и низкому качеству оказания медицинской помощи, к увеличению потоков больных в краевые медицинские организации, включая КГБУЗ "Краевая клиническая больница скорой медицинской помощи". Проведение консультативной и организационно-методической работы высококвалифицированными сотрудниками КГБУЗ "Краевая клиническая больница скорой медицинской помощи", профессиональная подготовка врачей и медсестер лечебных учреждений края на рабочем месте во всех отделениях больницы поможет в значительной мере улучшить сложившуюся ситуацию.
Ключевая роль в повышении доступности и качества оказания скорой медицинской помощи в стационаре отводится отделению скорой медицинской помощи с койками суточного пребывания (диагностическими). Указанное отделение, работающее в круглосуточном режиме, объединит на своей площадке все существующие в КГБУЗ "Краевая клиническая больница скорой медицинской помощи" современные диагностические методики (компьютерная томография, цифровые рентгеновские исследования, ультразвуковые исследования, электрокардиография, эндоскопия, лабораторные исследования), сделает доступной срочную консультативную помощь профильных и узких специалистов, позволит проводить реанимационные мероприятия тяжелым категориям пациентов.
Наличие в отделении коек суточного пребывания позволит проводить лечебные мероприятия и динамическое наблюдение больных с сомнительным диагнозом, сократить количество повторных обращений в стационары и поликлиники, минимизировать риски развития осложнений нераспознанных заболеваний.
Оснащение отделения транспортом для медицинской перевозки сделает возможным в круглосуточном режиме осуществлять экстренную доставку специалистов-консультантов из краевых медицинских организаций, транспортировать больных с установленным диагнозом в профильные лечебные учреждения, доставлять кровь и ее компоненты с краевой станции переливания крови для тяжелых больных, в том числе при чрезвычайных ситуациях.
Достижение высоких качественных показателей требует постоянного совершенствования и организации работы профильных центров и отделений больницы с внедрением новых лечебно-диагностических методик в тесном сотрудничестве с учеными и преподавателями базовых кафедр Алтайского государственного медицинского университета, постоянного обновления парка медицинской техники, в связи с ее повышенным износом, что повысит диагностические и лечебные возможности больницы, обеспечит высокое качество и бесперебойность работы.
Повышенная физическая и психоэмоциональная нагрузка у персонала КГБУЗ "Краевая клиническая больница скорой медицинской помощи", непрогнозируемое количество тяжелых и необследованных пациентов, постоянный риск контакта с особо опасными инфекциями требуют внедрения перспективных форм оплаты труда, предусматривающих повышение уровня заработной платы на 30% по отношению к дорожной карте.
Стратегия предусматривает проведение ремонтных и реконструктивных работ. Планируется текущий ремонт в интенсивно работающих коечных отделениях стационара, капитальный ремонт в центральном стерилизационном блоке с последующей установкой нового стерилизационного оборудования, в подвальных помещениях с размещением там складов для хранения расходных материалов и архивов. Необходима реконструкция технического этажа корпуса № 3, проведение которой позволит разместить там учебные комнаты для восьми базовых кафедр Алтайского государственного медицинского университета. Освободившиеся вследствие этого помещения позволят улучшить условия работы профильных отделений и привести их площади к нормативным требованиям, избежав при этом нового строительства.
Таким образом, ключевыми направлениями стратегии являются:
внедрение структурно-функциональной модели организации и оказания скорой медицинской помощи жителям края на госпитальном этапе;
приведение мощности, структуры и ресурсов КГБУЗ "Краевая клиническая больница скорой медицинской помощи" в соответствие с потребностями населения и согласно порядкам оказания специализированной медицинской помощи;
создание отделения скорой помощи с койками суточного пребывания;
организация консультативно-методической помощи медицинским организациям края;
профессиональная подготовка врачебного и сестринского персонала в профильных отделениях стационара;
открытие краевого консультативно-методического центра по проблеме лечения острого панкреатита;
внедрение современных высокоэффективных методов лечения, включая малоинвазивные;
развитие материально-технической базы КГБУЗ "Краевая клиническая больница скорой медицинской помощи".
Ожидаемые результаты реализации стратегии:
создание единого организационного пространства при оказании скорой медицинской помощи в Алтайском крае;
повышение доступности и качества скорой специализированной медицинской помощи на госпитальном этапе;
снижение уровня смертности от политравм до 8,0%, острого панкреатита до 4,0%, кишечной непроходимости до 2,2%, прободной язвы до 3,0%, острого холецистита до 0,5%;
сокращение сроков лечения больных в стационаре на 15 койко-дней.





Приложение 3
к Постановлению
Администрации края
от 31 декабря 2013 г. № 721

ПЕРЕЧЕНЬ
МЕРОПРИЯТИЙ ПОДПРОГРАММЫ 1 "ПРОФИЛАКТИКА ЗАБОЛЕВАНИЙ
И ФОРМИРОВАНИЕ ЗДОРОВОГО ОБРАЗА ЖИЗНИ.
РАЗВИТИЕ ПЕРВИЧНОЙ МЕДИКО-САНИТАРНОЙ ПОМОЩИ"

№ п/п
Наименование мероприятия
Источник финансирования
Объем финансирования по годам, тыс. рублей
всего
2013 г.
2014 г.
2015 г.
2016 г.
2017 г.
2018 г.
2019 г.
2020 г.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
1. Формирование здорового образа жизни и комплексная профилактика неинфекционных заболеваний среди населения Алтайского края. Оптимизация питания населения Алтайского края
1.
Проведение и оценка результатов эпидемиологического исследования по разделу питание: исходные данные по информированности, потребности, привычкам питания населения (организация работы интервьюеров, приобретение оргтехники, компьютерных программ, издательские расходы)
краевой бюджет
320,00




80,00
80,00
80,00
80,00
2.
Изготовление и распространение информационных материалов по вопросам здорового питания и коррекции алиментарно зависимых факторов риска
краевой бюджет
8000,00




2000,00
2000,00
2000,00
2000,00
3.
Проведение обучающих семинаров, методических конференций, совещаний, "круглых столов" для тренеров образовательных программ по вопросам здорового питания и коррекции алиментарно зависимых факторов риска, проведения школ здоровья для пациентов группы высокого и очень высокого коронарного риска (проведение семинаров и тренингов, издательские расходы)
краевой бюджет
560,00




140,00
140,00
140,00
140,00
4.
Проведение массовых кампаний (акций), направленных на пропаганду здорового питания, с выдачей информационных материалов
краевой бюджет
1200,00




300,00
300,00
300,00
300,00
5.
Составление и распространение лекционного материала по проведению "Школ здоровья" у лиц с избыточной массой тела для отделений и кабинетов профилактики поликлиник и структур медицинского обеспечения работающего контингента в электронном виде
краевой бюджет
1200,00




300,00
300,00
300,00
300,00
6.
Создание консультативного центра "Здоровое питание"
федеральный бюджет <*>
4000,00
500,00
500,00
500,00
500,00
500,00
500,00
500,00
500,00
краевой бюджет
1500,00





500,00
500,00
500,00
Повышение уровня физической активности населения Алтайского края
7.
Подготовка информационных материалов по физической активности: для населения - буклеты, плакаты, видео- и аудиоматериалы и для медицинских работников - методические рекомендации в области консультирования по физической активности
краевой бюджет
1500,00




300,00
400,00
400,00
400,00
8.
Проведение кампаний по увеличению физической активности среди населения - "Оцени свою тренированность!", "10000 шагов"
краевой бюджет
1500,00




300,00
400,00
400,00
400,00
9.
Обучение медицинских работников принципам консультирования, проведение семинаров-тренингов по технологиям консультирования по вопросам физической активности пациентов поликлиник (организация семинаров и тренингов)
краевой бюджет
1500,00




300,00
400,00
400,00
400,00
Сохранение и укрепление здоровья детей школьного возраста
10.
Оснащение кабинетов здорового ребенка и кабинетов мониторинга распространенности факторов риска детских поликлиник
федеральный бюджет <*>
20000,00
0
3000,00
3000,00
3000,00
3000,00
3000,00
3000,00
2000,00
11.
Создание информационных центров здоровья школьников, организация мониторинга заболеваемости и состояния физического и психологического здоровья путем внедрения паспорта здоровья школьника
федеральный бюджет <*>
600,00




150,00
150,00
150,00
150,00
краевой бюджет
600,00




150,00
150,00
150,00
150,00
12.
Проведение психологических обследований на предмет потребления учащимися общеобразовательных школ психоактивных веществ
федеральный бюджет <*>
120,00




30,00
30,00
30,00
30,00
краевой бюджет
160,00




40,00
40,00
40,00
40,00
Комплексные меры по профилактике алкоголизма, наркомании и токсикомании
13.
Проведение обучающих семинаров для специалистов, работающих с молодежью, по профилактике наркологических заболеваний - организация семинаров (в рамках текущего финансирования)
краевой бюджет
0
0
0
0
0
0
0
0
0
14.
Проведение массовых акций для учащейся молодежи и педагогов: "Родительский урок", "Здоровье молодежи - богатство России", "Летний лагерь - территория здоровья", "Классный час: наркотики, закон, ответственность" - издательские расходы, оплата электронных и печатных СМИ
краевой бюджет
500,00
0
0
0

125,00
125,00
125,00
125,00
15.
Ежегодное формирование информационного модуля профилактической направленности с публикацией его в муниципальных средствах массовой информации (издательские расходы, оплата электронных и печатных СМИ)
краевой бюджет
500,00
0
0
0

125,00
125,00
125,00
125,00
16.
Тиражирование печатной продукции по профилактике алкоголизма, наркомании, токсикомании (издательские расходы)
краевой бюджет
500,00
0
0
0

125,00
125,00
125,00
125,00
Комплексные меры по профилактике смертности населения от суицидов
17.
Повышение выявления непсихотических форм психической патологии с целью снижения смертности от суицидов (конференции и литература)
краевой бюджет
90,00




22,50
22,50
22,50
22,50
18.
Мониторинг показателей смертности от суицидов в районах края
краевой бюджет
0
0
0
0
0
0
0
0
0
19.
Ежегодная разработка планов повышения квалификации и усовершенствования персонала психиатрических учреждений края с обязательным включением в программу обучения раздела по предупреждению суицидального поведения
федеральный бюджет <*>
3000,00

428,40
428,60
428,60
428,60
428,60
428,60
428,60
20.
Анализ и обобщение данных в каждом конкретном случае смертности от суицида психически больных, наблюдаемых психиатром
краевой бюджет
0
0
0
0
0
0
0
0
0
21.
Оказание лицам с психическими расстройствами социально-правовой помощи
краевой бюджет
4500,00




1125,00
1125,00
1125,00
1125,00
22.
Реализовать разработанную на территории Алтайского края концепцию оказания кризисной помощи с выделением 5 видов кризисных состояний
краевой бюджет
1377,50




344,30
344,40
344,40
344,40
23.
Отработка преемственности деятельности подростковых психиатров с психиатрами взрослого приема
краевой бюджет
0
0
0
0
0
0
0
0
0
24.
Оказание кризисной помощи, в том числе: в кабинете социально-психологической помощи на амбулаторном приеме, психотерапевтическом кабинете, в отделении "Телефона Доверия", в дневных стационарах, в отделении кризисных состояний КГБУЗ "АККПБ им. Ю.К.Эрдмана", кризисных койках КГБУЗ "Психиатрическая больница г. Бийск", КГБУЗ "Психиатрическая больница г. Рубцовска", "Алтайская краевая психиатрическая больница № 2" (г. Камень-на-Оби), в отделениях "Телефона Доверия" КГБУЗ "Психиатрическая больница, г. Бийск", КГБУЗ "Психиатрическая больница г. Рубцовска"
краевой бюджет
20535,10
0
0
0
0
4858,00
4858,00
4858,00
5961,10
25.
Организация для психиатрической службы края 4 кабинета социально-психологической помощи
федеральный бюджет <*>
883,50

294,50
294,50
294,50




26.
Совершенствование системы медикаментозной помощи лицам, страдающим психическими расстройствами на кризисных койках в условиях психиатрических стационаров края
федеральный бюджет <*>
4500,00

642,60
642,90
642,90
642,90
642,90
642,90
642,90
Развитие инфраструктуры медицинской профилактики в рамках первичной медико-санитарной помощи. Совершенствование диспансеризации и профилактических осмотров детского и взрослого населения Алтайского края
27.
Материально-техническое обеспечение структур медицинской профилактики учреждений ПМСП (КМП/ОМП, ЦЗ) профилактики НИЗ и их оснащение. Разработка методических рекомендаций и алгоритмов действия медицинских работников КМП/ОМП, центров здоровья
федеральный бюджет <*>
8135,00
1520,00
1470,00
1470,00
735,00
735,00
735,00
735,00
735,00
краевой бюджет
3675,00




918,70
918,70
918,80
918,80
28.
Реконструкция действующих, открытие новых центров медицинской профилактики и центров здоровья (проектно-сметные и строительные работы, приобретение медицинского диагностического оборудования и оргтехники)
федеральный бюджет <*>
1000,00
1000,00







29.
Объединение всех профилактических услуг в единую систему, базу данных для проведения эффективного мониторинга выявленных факторов риска (приобретение оргтехники и компьютерных программ)
федеральный бюджет <*>
1200,00
150,00
150,00
150,00
150,00
150,00
150,00
150,00
150,00
краевой бюджет
750,00




187,50
187,50
187,50
187,50
30.
Создание механизма взаимодействия между кабинетами и отделениями медицинской профилактики и центрами здоровья в плане коррекции факторов риска у лиц, прошедших диспансеризацию. Внедрение в деятельность технологий выявления факторов риска и суммарного риска, профилактического индивидуального и группового консультирования ("школы здоровья"), дифференцированных технологий коррекции факторов риска
федеральный бюджет <*>
1600,00
200,00
200,00
200,00
200,00
200,00
200,00
200,00
200,00
краевой бюджет
1000,00




250,00
250,00
250,00
250,00
31.
Повышение уровня квалификации кадров центров и кабинетов медицинской профилактики, ФАПов и медицинских пунктов в оказании профилактической помощи населению, в том числе в организованных коллективах
федеральный бюджет <*>
2400,00
300,00
300,00
300,00
300,00
300,00
300,00
300,00
300,00
краевой бюджет
750,00




187,50
187,50
187,50
187,50
32.
Создание информационного пакета для проведения Школ здоровья (на рабочем месте, школах, в учебных заведениях, для волонтеров медицинского колледжа, медуниверситета), методических и наглядных материалов по профилактике и снижению риска НИЗ, пропаганде здорового образа жизни
краевой бюджет
1300,00




325,00
325,00
325,00
325,00
33.
Проведение профилактического консультирования в ходе диспансеризации взрослого населения и плановых медицинских осмотров
федеральный бюджет <*>
200,00
50,00
50,00
50,00
50,00




краевой бюджет
200,00




50,00
50,00
50,00
50,00
34.
Создание системы динамической оценки качества первичной и вторичной профилактик в рамках оказания ПМСП, в том числе по данным регистров оказания помощи больным неинфекционными заболеваниями (приобретение оргтехники, компьютерных программ)
федеральный бюджет <*>
400,00
100,00
100,00
100,00
100,00




краевой бюджет
400,00




100,00
100,00
100,00
100,00
35.
Подготовка и оснащение ФЗП/ФАПов и медицинских пунктов к оказанию профилактической помощи населению, в том числе организованным коллективам для проведения 1 этапа диспансеризации в удаленных районах и населенных пунктах - выездная работа
федеральный бюджет <*>
800,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
краевой бюджет
400,00




100,00
100,00
100,00
100,00
36.
Организация разъяснительной работы в СМИ по проведению диспансеризации: интервью руководителей, "бегущая строка"
федеральный бюджет <*>
360,00
90,00
90,00
90,00
90,00




краевой бюджет
360,00




90,00
90,00
90,00
90,00
Комплексные меры по ограничению потребления табака в Алтайском крае
37.
Проведение обучающих мероприятий для специалистов в области профилактики табакокурения
краевой бюджет
80,00




20,00
20,00
20,00
20,00
38.
Проведение обучающих мероприятий по формированию мотиваций к здоровому образу жизни среди отдельных групп детей и подростков
краевой бюджет
80,00




20,00
20,00
20,00
20,00
39.
Мониторинг распространения табакокурения среди отдельных групп населения (организация социологических исследований)
краевой бюджет
80,00




20,00
20,00
20,00
20,00
40.
Реализация мероприятий по обеспечению учащихся школ, средних профессиональных и высших учебных заведений информационными материалами по профилактике табакокурения; работа с родителями школьников по формированию отрицательного отношения к употреблению табака, предупреждению привлечения их к процессу курения
краевой бюджет
120,00




30,00
30,00
30,00
30,00
41.
Открытие кабинетов лечения табачной зависимости в ЛПУ
федеральный бюджет <*>
1720,00
215,00
215,00
215,00
215,00
215,00
215,00
215,00
215,00
краевой бюджет
860,00




215,00
215,00
215,00
215,00
Вакцинопрофилактика
42.
Издание методических материалов по организации иммунопрофилактики для медицинских работников
краевой бюджет
91,50
10,00
10,00
10,00
10,00
11,90
12,50
13,10
14,00
43.
Внедрение электронных картотек и единых информационных программ по организации иммунопрофилактики; приобретение вакцин для иммунизации по эпидемическим показаниям детского населения Алтайского края
федеральный бюджет <*>
182299,60

26042,80
26042,80
26042,80
26042,80
26042,80
26042,80
26042,80
краевой бюджет
117748,30
12880,00
11550,00
11550,00
11550,00
16277,50
17091,40
17946,00
18903,40
44.
Приобретение иммуноглобулинов для иммунопрофилактики среди детского населения Алтайского края
федеральный бюджет <*>
17500,00

2500,00
2500,00
2500,00
2500,00
2500,00
2500,00
2500,00
краевой бюджет
4571,30
500,00
500,00
500,00
500,00
595,00
624,80
656,00
695,50
45.
Приобретение вакцин для иммунопрофилактики гриппа среди детского населения Алтайского края
федеральный бюджет <*>
714,00

102,00
102,00
102,00
102,00
102,00
102,00
102,00
краевой бюджет
4571,30
500,00
500,00
500,00
500,00
595,00
624,80
656,00
695,50
46.
Проведение обучающих семинаров, конференций, совещаний для медицинских работников в лечебно-профилактических учреждениях Алтайского края
краевой бюджет
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
47.
Обеспечение холодовой цепи при хранении иммунобиологических препаратов на центральном складе, закуп термоиндикаторов для обеспечения "холодовой цепи" при транспортировке медицинских иммунобиологических препаратов в лечебно-профилактические учреждения края
краевой бюджет
9599,10
1050,00
1100,00
1100,00
1100,00
1215,00
1275,80
1339,60
1418,70
48.
Закуп тест-систем для изучения иммунного статуса привитых лиц в рамках Национального календаря прививок и по эпидемическим показаниям
федеральный бюджет <*>
4550,00

650,00
650,00
650,00
650,00
650,00
650,00
650,00
краевой бюджет
457,10
50,00
50,00
50,00
50,00
59,50
62,50
65,60
69,50
49.
Издание информационных материалов по организации прививочного для населения
краевой бюджет
91,50
10,00
10,00
10,00
10,00
11,90
12,50
13,10
14,00
50.
Вакцинация в рамках Национального календаря прививок
федеральный бюджет
800000,00
100000,00
100000,00
100000,00
100000,00
100000,00
100000,00
100000,00
100000,00
Развитие первичной медико-санитарной помощи
51.
Строительство поликлиники на 650 посещений/смену в квартале 2001 г. Барнаула
краевой бюджет <**>
292251,00
7000,00
2500,00
282751,00





52.
Строительство зданий больничного комплекса КГБУЗ "Алтайская центральная районная больница" в с. Алтайское
краевой бюджет <**>
199793,00
7000,00


192793,00




53.
Строительство поликлиники на территории больничного комплекса КГБУЗ "Бурлинская центральная районная больница" в с. Бурла
краевой бюджет <**>
115783,00


115783,00





54.
Строительство поликлиники КГБУЗ "Быстроистокская центральная районная больница" в с. Быстрый Исток
краевой бюджет <**>
68957,00


68957,00





55.
Реконструкция зданий больничного комплекса КГБУЗ "Зональная центральная районная больница" в с. Зональное
краевой бюджет <**>
126316,00
7000,00

50000,00
69316,00




56.
Строительство поликлиники КГБУЗ "Мамонтовская центральная районная больница" в с. Мамонтово
краевой бюджет <**>
118408,00



118408,00




57.
Строительство поликлиники КГБУЗ "Ребрихинская центральная районная больница" в с. Ребриха
краевой бюджет <**>
119324,00




119324,00



58.
Строительство поликлиники КГБУЗ "Советская центральная районная больница" в с. Советское
краевой бюджет <**>
63149,00




63149,00



59.
Реконструкция больничного комплекса КГБУЗ "Целинная центральная районная больница" в с. Целинное
краевой бюджет <**>
110200,00



110200,00




60.
Строительство поликлиники на 250 посещений в смену КГБУЗ "Смоленская центральная районная больница" Смоленский район, с. Смоленское
краевой бюджет <**>
132777,00


19000,00
113777,00




61.
Строительство главного корпуса КГБУЗ "Усть-Калманская центральная районная больница", Усть-Калманский район, с. Усть-Калманка
краевой бюджет <**>
139283,00


56800,00
82483,00




62.
Строительство больничного комплекса КГБУЗ "Первомайская центральная районная больница им. А.Ф.Воробьева", Первомайский район, с. Березовка
краевой бюджет <**>
119822,00


59911,00
59911,00




63.
Строительство зданий КГБУЗ "Поспелихинская центральная районная больница", Поспелихинский район, с. Поспелиха
краевой бюджет <**>
32000,00


32000,00





64.
Строительство поликлиники на 250 посещений в смену в с. Кусак - КГБУЗ "Центральная районная больница Немецкого национального района" в с. Кусак
краевой бюджет <**>
196867,00


119000,00
77867,00




65.
Реконструкция КГБУЗ "Городская поликлиника № 3, г. Барнаул" г. Барнаула
краевой бюджет <**>
186455,00


186455,00





66.
Строительство больничного комплекса КГБУЗ "Городская больница № 9, г. Барнаул"
федеральный бюджет <*>
420000,00



210000,00
210000,00



краевой бюджет <**>
44000,00



22000,00
22000,00



67.
Завершение строительства объектов в рамках Губернаторской программы "Строительство 75 социально значимых объектов к 75-летию Алтайского края"
краевой бюджет <**>
76969,00
76969,00







68.
Строительство двух фельдшерско-акушерских пунктов
краевой бюджет <**>
5801,00
5801,00







69.
Строительство фельдшерско-акушерских пунктов, находящихся в аварийном состоянии и не отвечающим требованиям СанПина, в количестве 379 шт.
федеральный бюджет <*>
1340032,00
167504,00
167504,00
167504,00
167504,00
167504,00
167504,00
167504,00
167504,00
федеральный бюджет
3000,00

3000,00






краевой бюджет <**>
10000,00

10000,00






70.
Строительство участковой больницы в с. Вылково Тюменцевского района
федеральный бюджет <*>
38400,00
4800,00
4800,00
4800,00
4800,00
4800,00
4800,00
4800,00
4800,00
71.
Строительство 40 сельских врачебных амбулаторий, находящихся в аварийном состоянии и не отвечающих требованиям СанПина
федеральный бюджет <*>
384000,00
48000,00
48000,00
48000,00
48000,00
48000,00
48000,00
48000,00
48000,00
72.
Капитальный ремонт КГБУЗ "Алтайский краевой госпиталь для ветеранов войн", расположенного по адресу: г. Барнаул, Змеиногорский тракт, д. 112
краевой бюджет <**>
66377,00
27413,00
13749,00
25215,00





73.
Капитальный ремонт корпусов КГБУЗ "Шипуновская центральная районная больница", с. Шипуново
краевой бюджет <**>
63000,00
3000,00

60000,00





74.
Капитальный ремонт зданий больничного комплекса КГБУЗ "Краснощековская центральная районная больница" в с. Краснощеково
краевой бюджет <**>
140012,00
17000,00
1000,00
122012,00





75.
Капитальный ремонт зданий КГБУЗ "Кулундинская центральная районная больница" в с. Кулунда
краевой бюджет <**>
147781,00
21000,00

126781,00





76.
Капитальный ремонт зданий КГБУЗ "Курьинская центральная районная больница" в с. Курья
краевой бюджет <**>
60315,00
2000,00
1527,00
56788,00





77.
Капитальный ремонт здания главного корпуса больницы и здания пристройки детского отделения КГБУЗ "Центральная районная больница Солтонского района" в с. Солтон
краевой бюджет <**>
62280,00
2000,00
10100,00
50180,00





78.
Капитальный ремонт зданий КГБУЗ "Хабарская центральная районная больница" в с. Хабары
краевой бюджет <**>
110800,00


60000,00
50800,00




79.
Капитальный ремонт больничного комплекса КГБУЗ "Целинная центральная районная больница" в с. Целинное
краевой бюджет <**>
110200,00


60000,00
50200,00




80.
Капитальный ремонт терапевтического корпуса КГБУЗ "Каменская центральная районная больница" в г. Камень-на-Оби
краевой бюджет <**>
2000,00
2000,00







81.
Капитальный ремонт помещений КГБУЗ "Центральная больница Локтевского района" Локтевского района
краевой бюджет <**>
6000,00
6000,00







82.
Капитальный ремонт 255 фельдшерско-акушерских пунктов, нуждающихся в капитальном ремонте
федеральный бюджет <*>
304129,60
38016,20
38016,20
38016,20
38016,20
38016,20
38016,20
38016,20
38016,20
83.
Капитальный ремонт 28 участковых больниц, нуждающихся в проведении капитального ремонта
федеральный бюджет <*>
259579,20
32447,40
32447,40
32447,40
32447,40
32447,40
32447,40
32447,40
32447,40
84.
Капитальный ремонт 126 сельских врачебных амбулаторий, нуждающихся в проведении капитального ремонта
федеральный бюджет <*>
586484,80
73310,60
73310,60
73310,60
73310,60
73310,60
73310,60
73310,60
73310,60
85.
Реконструкция административного здания под участковую больницу КГБУЗ "Троицкая центральная районная больница" в с. Боровлянка
краевой бюджет <**>
2978,0

2978,0






86.
Капитальный ремонт учреждений здравоохранения, оказывающих первичную медицинскую помощь (10% площадей от общего количества ежегодно)
федеральный бюджет <*>
5760000,00
720000,00
720000,00
720000,00
720000,00
720000,00
720000,00
720000,00
720000,00
краевой бюджет
87616,50
11016,10
10178,60
10178,60
10178,60
10687,50
11221,90
11783,00
12372,20
87.
Монтаж автоматической пожарной сигнализации и систем оповещения о пожаре во всех зданиях и сооружениях учреждений здравоохранения, где этого требуют нормы пожарной безопасности
краевой бюджет
13202,90
1500,00
1500,00
1500,00
1500,00
1653,80
1736,40
1823,30
1989,40
88.
Проведение контрольных замеров сопротивления изоляции электрических сетей и электрического оборудования
краевой бюджет
1320,20
150,00
150,00
150,00
150,00
165,40
173,60
182,30
198,90
89.
Замена ветхой электрической проводки, изношенных электрических силовых устройств, установка устройств защитного отключения (в том числе изготовление проектно-сметной документации)
краевой бюджет
13453,00
1750,00
1500,00
1500,00
1500,00
1653,80
1736,50
1823,30
1989,40
90.
Обработка огнезащитными составами сгораемых конструкций путей эвакуации и чердачных помещений
краевой бюджет
2200,50
250,00
250,00
250,00
250,00
275,60
289,40
303,90
331,60
91.
Ремонт и укомплектование внутреннего противопожарного водопровода
краевой бюджет
2640,50
300,00
300,00
300,00
300,00
330,70
347,30
364,60
397,90
92.
Устройство (ремонт) наружных противопожарных сетей, пожарных гидрантов, пожарных водоемов
краевой бюджет
2640,50
300,00
200,00
200,00
200,00
403,00
423,20
444,40
469,90
93.
Замена сгораемых конструкций на путях эвакуации зданий (в том числе замена линолеума, дверных блоков, покрытие стен и полов), замена глухих металлических решеток на распашные, устройство пожарных лестниц
краевой бюджет
8551,90
750,00
1000,00
1000,00
1000,00
1102,50
1157,60
1215,50
1326,30
94.
Оснащение учреждений здравоохранения оборудованием и автотранспортом
краевой бюджет
43901,80
5521,00
5100,00
5100,00
5100,00
5355,00
5622,80
5903,90
6199,10
95.
Открытие амбулаторно-поликлинического отделения в составе краевого пульмонологического центра КГБУЗ "Городская больница № 5 г. Барнаула"
федеральный бюджет <*>
7600,00

5000,00
2600,00





96.
Приобретение и установка специализированного "пульмомобиля" в КГБУЗ "Городская больница № 5, г. Барнаула"
федеральный бюджет <*>
2000,00
2000,00







97.
Создания кабинетов диабетической ангиоретинопатии в КГБУЗ "Городская больница № 5" г. Барнаула, КГБУЗ "Городская больница № 4, г. Бийск", КГБУЗ "Городская больница № 2 г. Рубцовска"
федеральный бюджет <*>
4500,00
1500,00
3000,00






98.
Открытие кабинетов экстрапирамидных расстройств в КГБУЗ "Краевая клиническая больница", КГБУЗ "Городская поликлиника № 9" г. Барнаула
федеральный бюджет <*>
1000,00
500,00
500,00






99.
Создание 15 кабинетов амбулаторного гастроэнтерологического приема
федеральный бюджет <*>
3000,00
200,00
1000,00

1000,00
800,00



100.
Открытие 10 отделений неотложной помощи в Алтайском крае
федеральный бюджет <*>
20000,00
2000,00
4000,00
4000,00
2000,00
2000,00
2000,00
2000,00
2000,00
101.
Приобретение 7 передвижных флюорографов
федеральный бюджет <*>
70000,00

10000,00
10000,00
10000,00
10000,00
10000,00
10000,00
10000,00
102.
Диспансеризация взрослого населения
территориальный фонд ОМС
1810000,00
60000,00
250000,00
250000,00
250000,00
250000,00
250000,00
250000,00
250000,00
103.
Оснащение транспортом для оказания неотложной медицинской помощи
федеральный бюджет <*>
260100,00

86700,00
86700,00
86700,00




104.
Выполнение государственного задания по оказанию первичной медико-санитарной помощи
краевой бюджет
2056358,60
240480,90
239604,90
239604,90
239604,90
254760,00
267339,30
280547,50
294416,20
территориальный фонд ОМС
72914459,7
5820110,0
7628800,0
8647200,0
9092220,0
9598315,5
10135654,3
10699865,5
1292294,4
105.
Повышение энергетической эффективности в медицинских организациях, оказывающих первичную медико-санитарную помощь
краевой бюджет <**>
222611,60
16841,60
62870,00
62870,00

18567,90
19496,30
20471,10
21494,70

Итого по подпрограмме 1
всего
90821891,10
7552655,80
9591141,00
12109420,50
12093357,50
11822282,50
11960676,00
12541190,90
13151166,90
федеральный бюджет
803000,00
100000,00
103000,00
100000,00
100000,00
100000,00
100000,00
100000,00
100000,00
федеральный бюджет <*>
9716807,70
1094503,20
1231113,50
1224214,00
1429879,00
1342624,50
1131824,50
1131824,50
1130824,50
краевой бюджет
5577623,70
478042,60
378227,50
1888006,50
1221258,50
531342,50
343197,20
359500,90
378048,00
краевой бюджет <*>
0








федеральный фонд ОМС <*>
0








территориальный фонд ОМС
74724459,70
5880110,00
7878800,00
8897200,00
9342220,00
9848315,50
10385654,30
10949865,50
11542294,40
юридические лица
0








иные источники
0









--------------------------------
<*> Потребность.
<**> Финансирование осуществляется в рамках других программ.





Приложение 4
к Постановлению
Администрации края
от 31 декабря 2013 г. № 721

ПЕРЕЧЕНЬ
МЕРОПРИЯТИЙ ПОДПРОГРАММЫ 2 "СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ОКАЗАНИЯ
СПЕЦИАЛИЗИРОВАННОЙ, ВКЛЮЧАЯ ВЫСОКОТЕХНОЛОГИЧНУЮ, МЕДИЦИНСКОЙ
ПОМОЩИ, СКОРОЙ, В ТОМ ЧИСЛЕ СКОРОЙ СПЕЦИАЛИЗИРОВАННОЙ,
МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ, МЕДИЦИНСКОЙ ЭВАКУАЦИИ"

№ п/п
Наименование мероприятия
Источник финансирования
Объем финансирования по годам, тыс. рублей
Всего
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
1. Развитие туберкулезной службы
1.
Реконструкция здания КГКУЗ "Краевая туберкулезная больница № 1", расположенного по адресу: ул. Белоярская, д. 1, под КГКУЗ "Алтайский краевой противотуберкулезный диспансер"
федеральный бюджет <*>
400000,00
200000,00
200000,00






краевой бюджет <**>
1056953,00
148530,00
158829,00
749594,00





2.
Реконструкция здания КГКУЗ "Краевая туберкулезная больница № 1", расположенного по адресу: ул. Белоярская, д. 1, под КГКУЗ "Алтайский краевой противотуберкулезный диспансер" (2 этап)
федеральный бюджет <*>
266700,00


133350,00
133350,00




краевой бюджет <**>
800000,00


400000,00
400000,00




3.
Реконструкция КГКУЗ "Детская туберкулезная больница", расположенного по адресу: ул. Лесосечная, д. 26, в том числе разработка ПСД
краевой бюджет <**>
270,00
270,00







4.
Реконструкция КГКУЗ "Противотуберкулезный диспансер, г. Бийск"
федеральный бюджет <*>
230000,00



57500,00

57500,00
57500,00
57500,00
краевой бюджет <**>
813222,00


130000,00
280712,00

134170,00
134170,00
134170,00
5.
Реконструкция КГКУЗ "Противотуберкулезный диспансер, г. Рубцовск"
федеральный бюджет <*>
150000,00






75000,00
75000,00
краевой бюджет <**>
650000,00




100000,00
200000,00
175000,00
175000,00
6.
Реконструкция стационара КГКУЗ "Алтайский краевой противотуберкулезный диспансер", расположенного по адресу: ул. Сизова, 35, под поликлинику на 250 посещений в смену
краевой бюджет <**>
0








7.
Внедрение молекулярно-генетических исследований для диагностики туберкулеза
федеральный бюджет <*>
16284,40

2000,00
2100,00
2205,00
2315,30
2431,10
2552,70
2680,30
краевой бюджет
17051,40
2000,00
2000,00
2000,00
2000,00
2100,00
2205,00
2315,30
2431,10
8.
Создание дистанционного консультативного центра в КГКУЗ "Алтайский краевой противотуберкулезный диспансер"
федеральный бюджет <*>
250,00


250,00





краевой бюджет
16556,40

2200,00
2200,00
2200,00
2310,00
2425,50
2546,80
2674,10
9.
Организация краевого консультативного рентгенологического центра на базе КГКУЗ "Алтайский краевой противотуберкулезный диспансер"
краевой бюджет
45153,90

6000,00
6000,00
6000,00
6300,00
6615,00
6945,80
7293,10
10.
Закупка продуктовых наборов для больных туберкулезом с целью формирования приверженности больных к амбулаторному контролируемому лечению
краевой бюджет
26953,00
4000,00
3050,00
3050,00
3050,00
3202,50
3362,60
3530,70
3707,20
11.
Организация бригад патронажной службы с целью лечения на дому социально-дезадаптированных больных туберкулезом, проходящих контролируемое амбулаторное лечение в г. Бийске, г. Рубцовске
федеральный бюджет <*>
820,00
400,00
420,00






12.
Приобретение противотуберкулезных препаратов основного и резервного ряда
федеральный бюджет
475275,50
42697,20
112375,30
47073,00
49430,00
51900,00
54500,00
57220,00
60080,00
краевой бюджет
215281,50
31500,00
23500,00
23500,00
23500,00
26275,00
27588,80
28968,20
30449,50
13.
Открытие отделения для обязательного (принудительного) обследования и лечения в структуре КГКУЗ "Алтайский краевой противотуберкулезный диспансер"
федеральный бюджет <*>
4680,00




4680,00



краевой бюджет
0








14.
Открыть 20 коек длительного наблюдения больных с хроническими формами туберкулеза в КГКУЗ "Шелаболихинская туберкулезная больница"
федеральный бюджет <*>
1670,00

1670,00






краевой бюджет
0








15.
Открыть дневные стационары в противотуберкулезных учреждениях: КГКУЗ "Противотуберкулезный диспансер, г. Рубцовск" (15 коек), КГКУЗ "Противотуберкулезный диспансер, Бийск" (20 коек)
федеральный бюджет <*>
1950,00

950,00
1000,00





краевой бюджет
0








16.
Увеличение коечной мощности дневного стационара КГКУЗ "Алтайский краевой противотуберкулезный диспансер" до 40 коек
федеральный бюджет <*>
510,00
510,00







краевой бюджет
0








17.
Создание специализированного отделения для лиц с сочетанной патологией ВИЧ-туберкулез на базе новых корпусов КГКУЗ "Алтайский краевой противотуберкулезный диспансер"
федеральный бюджет <*>
1800,00



1800,00




2. Совершенствование системы оказания медицинской помощи лицам, инфицированным вирусом иммунодефицита человека, гепатитами B и C
18.
Укрепление материально-технической базы Центров СПИД: приобретение лабораторного оборудования
краевой бюджет
5950,00
3500,00
2450,00






19.
Приобретение и хранение медикаментов для антиретровирусной терапии
федеральный бюджет
7112222,60
331138,40
261530,40
540208,20
708619,70
854148,90
1113552,60
1438341,80
1864682,60
краевой бюджет
5759,80

700,00
700,00
700,00
857,90
894,70
933,30
973,90
20.
Приобретение медикаментов для лечения вторичных инфекций у больных ВИЧ-инфекцией
федеральный бюджет <*>
67218,40


8712,00
9583,20
10541,50
11595,70
12755,20
14030,80
21.
Лекарственное обеспечение больных хроническими вирусными гепатитами B и C
федеральный бюджет <*>
1387024,10
94712,00
94760,00
149267,00
149320,80
184491,00
195560,30
236745,10
282167,90
краевой бюджет
2512,40
300,00
294,00
294,00
294,00
308,70
324,10
340,30
357,30
22.
Приобретение диагностикумов для скрининговых исследований на ВИЧ подлежащих контингентов
краевой бюджет
50422,70
3860,00
4062,80
6512,80
6512,80
6838,40
7180,30
7539,30
7916,30
3. Совершенствование системы оказания медицинской помощи наркологическим больным
23.
Строительство корпуса стационарного отделения КГБУЗ "Алтайский краевой наркологический диспансер"
федеральный бюджет <*>
300000,00



150000,00
150000,00



24.
Оснащение наркологических диспансеров оборудованием и тест-полосками
федеральный бюджет <*>
269726,70
20293,00
20127,70
59954,00
29771,70
29580,30
30000,00
40000,00
40000,00
краевой бюджет
7697,50
4010,00
490,00
490,00
490,00
514,50
540,20
567,20
595,60
краевой бюджет <**>
4258,40
277,00
529,00
529,00
529,00
555,50
583,30
612,50
643,10
25.
Внедрение новых технологий оказания помощи наркологическим больным
краевой бюджет
3593,80
600,00



694,60
729,30
765,80
804,10
26.
Совершенствование системы оказания медицинской помощи наркологическим больным
федеральный бюджет <*>
0








краевой бюджет
5595,30
0
0
0
0
1298,20
1363,10
1431,20
1502,80
4. Совершенствование системы оказания медицинской помощи больным с психическими расстройствами и расстройствами поведения
27.
Строительство корпуса поликлинического отделения КГБУЗ "Алтайская краевая клиническая психиатрическая больница им. Эрдмана Ю.К." по ул. Луговая, 19
федеральный бюджет <*>
210000,00


60000,00
150000,00




28.
г. Барнаул, реконструкция отделения специализированного типа КГБУЗ "Алтайская краевая клиническая психиатрическая больница имени Эрдмана Ю.К." под специализированное отделение для принудительного лечения женщин и несовершеннолетних граждан
федеральный бюджет <*>
27000,00


27000,00





29.
Обеспечение оборудованием ЛПУ психиатрического профиля Алтайского края в соответствии с порядком оказания медицинской психиатрической помощи
федеральный бюджет <*>
5130,50

2256,50
1367,90
1034,10
472,00



5. Совершенствование системы оказания медицинской помощи больным онкологическими заболеваниями
30.
Приобретение оборудования в КГБУЗ "Алтайский краевой онкологический диспансер"
краевой бюджет
5942,20
650,00
637,00
637,00
637,00
787,10
824,60
864,10
905,40
31.
г. Барнаул, реконструкция зданий КГКУЗ "Алтайский краевой противотуберкулезный диспансер", расположенных по адресу: Змеиногорский тракт, д. 110, под размещение КГБУЗ "Алтайский краевой онкологический диспансер" и строительство радиологического блока
федеральный бюджет
498849,00
498849,00







федеральный бюджет <*>
3800000,00

1000000,00
200000,00
500000,00
900000,00
200000,00
500000,00
500000,00
краевой бюджет <**>
2413555,00
186262,00
189886,00
756893,00
575000,00
705514,00



32.
Реконструкция больничного комплекса КГБУЗ "Онкологический диспансер, г. Бийск"
краевой бюджет <**>
109023,00
6500,00

102523,00





33.
Оптимизация сети первичных онкологических кабинетов в учреждениях здравоохранения Алтайского края (открытие 53 кабинетов)
федеральный бюджет <*>
70000,00

10000,00
20000,00
40000,00




34.
Расширение сети противоболевых кабинетов в КГБУЗ "Онкологический диспансер, г. Бийск" и КГБУЗ "Онкологический диспансер, г. Рубцовск"
федеральный бюджет <*>
2000,00


2000,00





35.
Создание системы медицинской профилактики (расширение в КГБУЗ "Алтайский краевой онкологический диспансер", открытие в КГБУЗ "Онкологический диспансер, г. Бийск" и КГБУЗ "Онкологический диспансер, г. Рубцовск")
федеральный бюджет <*>
15000,00



15000,00




36.
Внедрение новых методик генетических исследований в КГБУЗ "Алтайский краевой онкологический диспансер"
федеральный бюджет <*>
100000,00

10000,00
10000,00
15000,00
15000,00
15000,00
15000,00
20000,00
37.
Оказание медицинской помощи больным онкологического профиля и обеспечение химиотерапевтическими препаратами в КГБУЗ "Алтайский краевой онкологический диспансер", КГБУЗ "Онкологический диспансер, г. Бийск" и КГБУЗ "Онкологический диспансер, г. Рубцовск" больных, не имеющих группы инвалидности
федеральный бюджет <*>
300000,00
34000,00
35000,00
36000,00
37000,00
38000,00
39000,00
40000,00
41000,00
территориальный фонд ОМС
6407888,10
540400,00
572824,00
779041,00
817214,00
858074,70
900978,40
946027,30
993328,70
6. Совершенствование системы оказания скорой медицинской помощи
38.
Открытие организационно-методического отдела
территориальный фонд ОМС
30285,60


5047,60
5047,60
5047,60
5047,60
5047,60
5047,60
39.
Открытие единого диспетчерского центра на базе КГБУЗ "Станция скорой медицинской помощи, г. Барнаул"
территориальный фонд ОМС
6505,20


1084,20
1084,20
1084,20
1084,20
1084,20
1084,20
40.
Развертывание бригад скорой медицинской помощи
федеральный бюджет <*>
38867,20


7287,60
7287,60
7287,60
7287,60
4858,40
4858,40
41.
Обновление парка автомобилей скорой медицинской помощи, оборудованных медицинским оборудованием
краевой бюджет
738800,00
80000,00
78400,00
78400,00
78400,00
80128,50
106024,50
118723,60
118723,40
42.
Приобретение медицинского оборудования
федеральный бюджет <*>
105200,90
0
31152,60
11414,40
6639,20
7110,60
7541,10
30228,10
11114,90
43.
г. Барнаул, строительство здания для КГБУЗ "Станция скорой медицинской помощи, г. Барнаул", расположенного по адресу: ул. Северо-Власихинская, д. 25
федеральный бюджет <*>
116000,00
7000,00
109000,00






краевой бюджет <**>
11190,00
7000,00
4190,00






44.
Финансовое обеспечение оказания скорой медицинской помощи
территориальный фонд ОМС
10102761,8
147553,00
844300,00
1357645,70
1403145,20
1473302,50
1546967,6
1624316,0
1705531,8
7. Совершенствование оказания медицинской помощи пострадавшим при дорожно-транспортных происшествиях
45.
Укрепление материально-технической базы КГКУЗ "Краевой центр медицины катастроф"
краевой бюджет
110479,00
8313,00
17149,00
17149,00
16149,00
12667,30
12667,30
12692,30
13692,10
46.
Приобретение медицинской аппаратуры для городских и центральных районных больниц, расположенных вдоль ФАД М52 и Р349
краевой бюджет
9186,00
9186,00







47.
Приобретение медицинской аппаратуры для ЛПУ, расположенных вдоль автомобильных дорог Р380, Т1503, Р371, Т1508 и др.
краевой бюджет
34312,00




7258,00
8270,00
9334,00
9450,00
48.
Использование авиации для оказания медицинской помощи населению
краевой бюджет <**>
44710,00
5000,00
4900,00
4900,00
4900,00
5788,10
6077,50
6381,40
6763,00
49.
Расходы на содержание КГКУЗ "Краевой центр медицины катастроф"
краевой бюджет
598101,80
66975,10
70575,70
70575,70
70575,70
74104,50
77809,70
81700,20
85785,20
50.
Подготовка кадров приемам оказания первой помощи лицам, пострадавшим в дорожно-транспортных происшествиях, на базе ОУМЦ "Школа медицины катастроф" в КГКУЗ "Краевой центр медицины катастроф"
краевой бюджет
5000,00



1000,00
1000,00
1000,00
1000,00
1000,00
8. Совершенствование медицинской помощи больным с сердечно-сосудистыми заболеваниями
51.
Оказание кардиологической помощи
территориальный фонд ОМС
4350985,60
451600,00
478921,80
502867,90
528011,30
554411,90
582132,5
611239,1
641801,1
52.
Оснащение регионального сосудистого центра и первичных сосудистых отделений (КГБУЗ "Краевая клиническая больница", КГБУЗ "Городская больница № 5, г. Барнаул", КГБУЗ "Городская больница № 11, г. Барнаул", КГБУЗ "Центральная городская больница", г. Бийск)
федеральный бюджет <*>
104000,00
44000,00
4000,00
8000,00
28000,00
20000,00



53.
Открытие и оснащение первичных сосудистых отделений (КГБУЗ "Центральная районная больница г. Камень-на-Оби", КГБУЗ "Центральная районная больница г. Алейска")
федеральный бюджет <*>
117323,00




101487,00
15836,00


54.
Дооснащение медицинским оборудованием специализированных кардиологических отделений
федеральный бюджет <*>
424000,00
53000,00
53000,00
53000,00
53000,00
53000,00
53000,00
53000,00
53000,00
9. Совершенствование высокотехнологичной медицинской помощи, развитие новых эффективных методов лечения
55.
Совершенствование высокотехнологичной медицинской помощи, развитие новых эффективных методов лечения
федеральный бюджет <*>
271764,20
135882,10
135882,10






краевой бюджет
564897,70
283320,70
281577,00






территориальный фонд ОМС
2515216,80


419202,80
419202,80
419202,80
419202,80
419202,80
419202,80
10. Совершенствование службы крови
56.
Приобретение для центров крови, станций и отделений переливания крови, банков-хранилищ, кабинетов трансфузионной терапии лечебно-профилактических учреждений современного высокотехнологичного оборудования, обеспечивающего безопасность и качество компонентов крови, а также расходных материалов для лабораторных исследований, заготовки, переработки крови современными высокотехнологичными способами (аппаратный цитоферез и плазмаферез, вирусинактивация, размораживание и отмывание эритроцитов и т.д.)
федеральный бюджет <*>
416700,00
70000,00
154700,00
62000,00
30000,00
20000,00
20000,00
30000,00
30000,00
краевой бюджет
73136,10
8000,00
7840,00
7840,00
7840,00
9686,00
10149,00
10635,30
11145,80
57.
Реконструкция основного корпуса КГБУЗ "Алтайский краевой центр крови" и капитальный ремонт станций переливания крови, отделений переливания крови и банков-хранилищ
федеральный бюджет <*>
500000,00
10000,00
40000,00
250000,00
80000,00
50000,00
50000,00
10000,00
10000,00
58.
Проведение пропаганды донорства крови и ее компонентов. Проведение масштабных информационных кампаний; торжественных мероприятий, приуроченных к Всемирному дню донора крови, Дню донорского совершеннолетия; изготовление печатной типографской продукции, организация донорских акций с поощрением участников
федеральный бюджет <*>
1340,00
150,00
170,00
170,00
170,00
170,00
170,00
170,00
170,00
59.
Обеспечение мероприятий по заготовке, переработке и хранению крови
краевой бюджет
1856592,10
207341,70
219151,10
219151,10
219151,10
230108,70
241614,1
253694,8
266379,5
11. Совершенствование оказания медицинской помощи пациентам с терминальной почечной недостаточностью (гемодиализ)
60.
Оказания медицинской помощи пациентам с терминальной почечной недостаточностью (гемодиализ)
территориальный фонд ОМС
1126252,80
140781,60
140781,60
140781,60
140781,60
140781,60
140781,6
140781,6
140781,6
61.
Реконструкция незавершенного строительством здания гаража под центр гемодиализа регионального центра радиационной и экологической медицины (2 пусковой комплекс), КГБУЗ "Краевая клиническая больница"
краевой бюджет <**>
188647,00
1000,00

75000,00
112647,00




иные источники
187647,00


75000,00
112647,00




62.
Региональный центр радиационной и экологической медицины (2 пусковой комплекс - реконструкция незаконченного строительством корпуса аптеки под отделение трансплантации почки и аптечные склады)
краевой бюджет <**>
4178,00
4178,00







63.
Оснащение оборудованием учреждений, оказывающих медицинскую помощь больным с терминальной почечной недостаточностью
федеральный бюджет <*>
40000,00



8000,00
8000,00
8000,00
8000,00
8000,00
12. Развитие спортивной медицины
64.
Дооснащение с табелем положенности отделения функциональной диагностики
краевой бюджет
1980,00
1000,00
980,00






65.
Оснащение физиотерапевтического отделения
краевой бюджет
1162,60




1162,60



66.
Организация и оснащение выездных мобильных бригад в удаленные районы края
краевой бюджет
1960,00


980,00
980,00




67.
Организация системы оказания медицинской помощи при проведении физкультурных и спортивных мероприятий для всех категорий учащихся, студентов, лиц с ограниченными возможностями
краевой бюджет
2501,80





1220,50
1281,30

68.
Улучшение кадрового потенциала, создание научно-методической базы
краевой бюджет
1345,10







1345,10
69.
Целевые субсидии, субсидия на выполнение государственного задания по оказанию медицинской помощи по динамическому наблюдению за состоянием здоровья лиц, занимающихся физической культурой и спортом в КГБУЗ "Алтайский врачебно-физкультурный диспансер" и отделениях спортивной медицины
краевой бюджет
253428,30
31979,00
29426,00
29426,00
29426,00
30897,30
32442,20
34064,30
35767,50
13. Совершенствование офтальмологической службы
70.
Строительство поликлиники на 150 посещений в смену КГБУЗ "Алтайская краевая офтальмологическая больница"
федеральный бюджет <*>
56000,00

2500,00
53500,00





71.
Оснащение медицинским оборудованием офтальмологической службы в соответствии с порядками
федеральный бюджет <*>
21000,00

3000,00
3000,00
3000,00
3000,00
3000,00
3000,00
3000,00
72.
Реструктуризация коечного фонда офтальмологических отделений. Организация сети консультативно-диагностических отделений в Славгородском, Каменском медицинских округах, г. Новоалтайск, г. Барнаул
федеральный бюджет <*>
42000,00

6000,00
6000,00
6000,00
6000,00
6000,00
6000,00
6000,00
73.
Организация специализированных офтальмологических кабинетов (охраны зрения детей, глаукомного, диабетической ретинопатии, ретинопатии новорожденных)
федеральный бюджет <*>
42000,00

6000,00
6000,00
6000,00
6000,00
6000,00
6000,00
6000,00
14. Совершенствование медицинской помощи больным сахарным диабетом
74.
Приобретение оборудования (ультразвуковые допплер-анализаторы, лазерные фотокоагуляторы для лечения диабетической ретинопатии, оборудование для кабинетов диабетической стопы и диабетической ретинопатии) для районов и городов края для ранней диагностики, лечения синдрома диабетической стопы и диабетической ретинопатии у пациентов сахарным диабетом
краевой бюджет
4831,80
960,00
490,00
490,00
490,00
559,10
585,70
613,70
643,30
75.
Оплата хранения сахароснижающих препаратов на центральном аптечном складе
краевой бюджет
239,50
40,00
0,00
0,00
0,00
46,30
48,60
51,00
53,60
15. Организация сервисного обслуживания, восстановление и приобретение изделий медицинской техники для учреждений здравоохранения Алтайского края
76.
Организация сервисного обслуживания, восстановление и приобретение изделий медицинской техники для учреждений здравоохранения Алтайского края
краевой бюджет
292724,00
43932,90
43125,90
43125,90
43125,90
27705,30
29090,60
30545,10
32072,40
16. Мероприятия, направленные на обеспечение функционирования медицинских организаций, оказывающих специализированную помощь, и выполнения государственного задания
77.
Монтаж автоматической пожарной сигнализации и систем оповещения о пожаре во всех зданиях и сооружениях учреждений здравоохранения, где этого требуют нормы пожарной безопасности
краевой бюджет
13202,90
1500,00
1500,00
1500,00
1500,00
1653,80
1736,40
1823,30
1989,40
78.
Проведение контрольных замеров сопротивления изоляции электрических сетей и электрического оборудования
краевой бюджет
1320,20
150,00
150,00
150,00
150,00
165,40
173,60
182,30
198,90
79.
Замена ветхой электрической проводки, изношенных электрических силовых устройств, установка устройств защитного отключения (в том числе изготовление проектно-сметной документации)
краевой бюджет
13453,00
1750,00
1500,00
1500,00
1500,00
1653,80
1736,50
1823,30
1989,40
80.
Обработка огнезащитными составами сгораемых конструкций путей эвакуации и чердачных помещений
краевой бюджет
2200,50
250,00
250,00
250,00
250,00
275,60
289,40
303,90
331,60
81.
Ремонт и укомплектование внутреннего противопожарного водопровода
краевой бюджет
2640,50
300,00
300,00
300,00
300,00
330,70
347,30
364,60
397,90
82.
Устройство (ремонт) наружных противопожарных сетей, пожарных гидрантов, пожарных водоемов
краевой бюджет
2640,50
300,00
200,00
200,00
200,00
403,00
423,20
444,40
469,90
83.
Замена сгораемых конструкций на путях эвакуации зданий (в том числе замена линолеума, дверных блоков, покрытие стен и полов), замена глухих металлических решеток на распашные, устройство пожарных лестниц
краевой бюджет
8551,90
750,00
1000,00
1000,00
1000,00
1102,50
1157,60
1215,50
1326,30
84.
Оказание специализированной медицинской помощи в рамках государственного задания
краевой бюджет
11149869,20
1207745,20
1233921,00
1211397,70
1217511,90
1470758,20
1534645,40
1601727,00
1672162,80
территориальный фонд ОМС
88743257,90
8523988,10
8504716,60
10268282,80
11111294,90
11678309,90
12262225,40
12875336,70
13519103,50
85.
Повышение энергетической эффективности в учреждениях здравоохранения Алтайского края
краевой бюджет <**>
459900,40
72900,60
20291,30
20291,30
0,00
80372,90
84391,50
88611,10
93041,70
86.
Оснащение учреждений здравоохранения оборудованием и автотранспортом
краевой бюджет
823556,50
184242,30
84914,00
0,00
611,50
128485,50
134909,80
141655,30
148738,10
87.
Реконструкция больничного комплекса КГБУЗ "Городская больница № 3", расположенного по адресу: ул. Г.Титова, д. 29
краевой бюджет <**>
447000,00
5000,00
1000,00
220000,00
221000,00




88.
Реконструкция КГБУЗ "Городская больница № 5"
краевой бюджет <**>
177204,00
20000,00
19900,00
137304,00





89.
Капитальный ремонт учреждений здравоохранения, оказывающих специализированную медицинскую помощь (10% площадей от общего количества ежегодно)
федеральный бюджет <*>
2640000,00
330000,00
330000,00
330000,00
330000,00
330000,00
330000,00
330000,00
330000,00
краевой бюджет
842235,30
135491,30
104587,90
0,00
2126,40
139214,00
146174,70
153483,40
161157,60
90.
Приобретение современных приборов и оборудования для судебно-медицинской лаборатории
краевой бюджет
3812,60
500,00



781,00
811,40
843,30
876,90
91.
Реконструкция незавершенного строительством здания хозяйственного блока под гараж регионального центра радиационной и экологической медицины (2 пусковой комплекс), КГБУЗ "Краевая клиническая больница"
краевой бюджет <**>
62582,00
48300,00
14282,00






92.
Строительство и реконструкция прочих учреждений здравоохранения
краевой бюджет <**>
209186,00
184238,00
24948,00






93.
Единая субсидия на реализацию отдельных мероприятий государственной программы Российской Федерации "Развитие здравоохранения"
федеральный бюджет
197698,90

28242,70
28242,70
28242,70
28242,70
28242,70
28242,70
28242,70
17. Стратегия развития скорой медицинской помощи в Алтайском крае на госпитальном этапе
94.
Совершенствование организации оказания скорой медицинской помощи на госпитальном этапе
краевой бюджет
99230,00

30950,00
35460,00
32820,00




территориальный фонд ОМС
10440,00

3270,00
3470,00
3700,00




95.
Укрепление материально-технической базы КГБУЗ "Городская больница № 1, г. Барнаул"
краевой бюджет
20770,00

4500,00
11530,00
4740,00




территориальный фонд ОМС
5170,00

500,00
1335,00
3335,00




96.
Капитальный ремонт отделения реанимации КГБУЗ "Городская больница № 1, г. Барнаул"
краевой бюджет <**>
15072,00

15072,00






97.
Переподготовка медицинского персонала, компьютеризация лечебного процесса
территориальный фонд ОМС
330,00

130,00
100,00
100,00





Итого по подпрограмме 2
всего
159744327,8
14690857,2
15911880,0
20043598,9
20551536,9
21175506,6
20935240,2
22527374,2
23908333,8
федеральный бюджет
8284046,00
872684,60
402148,40
615523,90
786292,40
934291,60
1196295,30
1523804,50
1953005,30
федеральный бюджет <*>
12563959,4
999947,10
2252588,90
1501372,90
1849661,60
1947135,30
1057921,80
1460809,50
1494522,30
краевой бюджет
25409581,6
3013902,80
2711698,70
4372843,50
3370019,30
3163864,50
2822603,00
2919724,90
3034924,90
территориальный фонд ОМС
113299093,8
9804322,70
10545444,0
13478858,6
14432916,6
15130215,2
15858420,1
1662303,53
1742588,13
юридические лица
0








иные источники
187647,00
0
0
75000,00
112647,00
0
0
0
0

--------------------------------
<*> Потребность.
<**> Финансирование осуществляется в рамках других программ.





Приложение 5
к Постановлению
Администрации края
от 31 декабря 2013 г. № 721

ПЕРЕЧЕНЬ
МЕРОПРИЯТИЙ ПОДПРОГРАММЫ 3
"РАЗВИТИЕ ГОСУДАРСТВЕННО-ЧАСТНОГО ПАРТНЕРСТВА"

№ п/п
Наименование мероприятия
Источник финансирования
Объем финансирования по годам, тыс. рублей
Всего
2013 г.
2014 г.
2015 г.
2016 г.
2017 г.
2018 г.
2019 г.
2020 г.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
1.
Строительство корпуса на 205 мест детского санатория "Белокуриха"
краевой бюджет <**>
315000,00
0
0
100000,00
215000,00
0
0
0
0
иные источники
315000,00
0
0
100000,00
215000,00
0
0
0
0
2.
Строительство многопрофильного медицинского центра в одном из новых микрорайонов города Барнаула
иные источники
270000,00
0
0
0
0
0
0
0
270000,00
3.
Формирование медицинских центров на 20 и 12 диализных мест
краевой бюджет <**>
300000,00
0
0
0
150000,00
150000,00
0
0
0
иные источники
300000,00
0
0
0
150000,00
150000,00
0
0
0

Итого по подпрограмме 3
всего
1500000,00
0
0
200000,00
730000,00
300000,00
0
0
270000,00
краевой бюджет
615000,00
0
0
100000,00
365000,00
150000,00
0
0
0
иные источники
885000,00
0
0
100000,00
365000,00
150000,00
0
0
270000,00

--------------------------------
<**> Финансирование осуществляется в рамках других программ.





Приложение 6
к Постановлению
Администрации края
от 31 декабря 2013 г. № 721

ПЕРЕЧЕНЬ
МЕРОПРИЯТИЙ ПОДПРОГРАММЫ 4
"ОХРАНА ЗДОРОВЬЯ МАТЕРИ И РЕБЕНКА"

№ п/п
Наименование мероприятия
Источник финансирования
Объем финансирования по годам, тыс. рублей
всего
2013 г.
2014 г.
2015 г.
2016 г.
2017 г.
2018 г.
2019 г.
2020 г.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
1. Создание системы профилактики тяжелых осложнений у матери и ребенка планируем реализовать через следующие мероприятия
1.
Восстановить в полном объеме профилактические осмотры девочек 3, 7, 12, 14, 15, 16 и 17 и женщин фертильного возраста. Дополнительно к группам диспансерного наблюдения, определенных приказом Минздрава РФ от 12.11.2012 № 572 организовать группы диспансерного наблюдения: женщин фертильного возраста с экстрагенитальной патологией, социально неадаптированных женщин фертильного возраста, женщин после аборта
федеральный фонд ОМС <*>
0

0
0
0
0
0
0
0
2.
Открытие филиалов краевого центра пренатальной диагностики в межрайонных перинатальных центрах Славгородского, Бийского и Рубцовского медицинских округов, увеличение мощности самого центра до 120 человек в смену с доведением скрининговых обследований в первом триместре до 85%. Приобретение оборудования для центра пренатальной диагностики, в т.ч. для неонатального и аудиологического скрининга
федеральный бюджет
81110,5
11110,5
12679,3
9553,5
9553,5
9553,5
9553,5
9553,5
9553,2
федеральный бюджет <*>
0








краевой бюджет
9040,0
2040,0
1000,0
1000,0

1250,0
1250,0
1250,0
1250,0
3.
Дальнейшее развитие работы краевого центра сохранения и восстановления репродуктивной функции с увеличением количества циклов ВРТ до 700 в год
федеральный бюджет <*>
2817,9
1317,9
1500,0






краевой бюджет
28504,3
2054,3
5450,0
3500,0

4375,0
4375,0
4375,0
4375,0
территориальный фонд ОМС
345676,8
31800,0
38220,0
40530,0
42552,0
44679,6
46913,6
49259,3
51722,3
4.
Оказание медико-психологической и социальной помощи беременным, оказавшимся в трудной жизненной ситуации
краевой бюджет
60000,0
5000,0
5000,0
5000,0
5000,0
10000,0
10000,0
10000,0
10000,0
5.
Создание краевого центра детской репродуктологии
федеральный бюджет <*>
20000,0


20000,0





2. Создание трехуровневой структуры оказания медицинской помощи
6.
г. Барнаул, строительство нового перинатального центра
федеральный фонд ОМС
2476218,0
150000,0
2326218,0






краевой бюджет <**>
600000,0
18700,0
100000,0
481300,0





7.
Реконструкция межрайонного перинатального центра КГБУЗ "Городская клиническая больница № 11, г. Барнаул" (строительство 3-этажной пристройки)
федеральный бюджет <*>
190000,0


190000,0





краевой бюджет <**>
10000,0


10000,0





8.
Капитальный ремонт межрайонного перинатального центра КГБУЗ "Центральная городская больница, г. Бийск"
федеральный бюджет <*>
40000,0


40000,0





краевой бюджет <**>
2000,0


2000,0





9.
г. Барнаул, реконструкция КГБУЗ "Родильный дом № 2, г. Барнаул"
федеральный бюджет <*>
190000,0


190000,0





краевой бюджет <**>
10000,0
4000,0

6000,0





10.
г. Барнаул, капитальный ремонт КГБУЗ "Родильный дом № 2, г. Барнаул"
краевой бюджет <**>
23325,0
21500,0
1825,0






11.
Реконструкция межрайонного перинатального центра Барнаульского медицинского округа с расширением коек детской реанимации и открытием отделения патологии новорожденных и недоношенных детей
федеральный бюджет <*>
190000,0

95000,0
95000,0





краевой бюджет <*>
10000,0


10000,0





12.
Оснащение учреждений родовспоможения и детства в соответствии с порядками оказания помощи (приобретение оборудования)
федеральный бюджет <*>
560000,0
70000,0
70000,0
70000,0
70000,0
70000,0
70000,0
70000,0
70000,0
краевой бюджет
132068,7
18005,0
19296,5
18646,5
9916,5
15991,6
16352,4
16731,2
17129,0
3. Организация этапности оказания помощи
13.
Организация системы дистанционного мониторинга за проблемной беременностью с разработкой индивидуального плана ведения и маршрута оказания медицинской помощи. Развитие системы "Регистр беременных", обеспечивающее экспертный уровень оценки степени риска и электронную связь между всеми учреждениями родовспоможения и детства в крае
федеральный бюджет <*>
76000,0
9500,0
9500,0
9500,0
9500,0
9500,0
9500,0
9500,0
9500,0
14.
Организация системы выездных комплексных акушерско-неонатологических бригад, в том числе и для оказания плановой помощи в учреждениях детства и родовспоможения
краевой бюджет <*>
280000,0
35000,0
35000,0
35000,0
35000,0
35000,0
35000,0
35000,0
35000,0
15.
Формирования парка автомобилей при краевом и межрайонных перинатальных центрах для обеспечения бесплатной доставки плановых пациенток на обследование и лечение в учреждения II группы и III группы (приобретение автомобилей)
федеральный бюджет <*>
20000,0

10000,0
10000,0





16.
Разработка и внедрение в практику всех ЛПУ края единых протоколов ведения больных по основным нозологическим формам
федеральный бюджет <*>
0
0
0
0
0
0
0
0
0
17.
Развитие и внедрение инновационных методов диагностики, профилактики и лечения: внутриутробное знаменное переливание крови, во всех женских консультациях внедрить прогнозирование преждевременных родов с использованием теста "Актам Партус", применение Neopuff при проведении первичной реанимационной помощи новорожденным - шунтирующие и коагулирующие внутриутробные операции при врожденной патологии плода, лазерная коагуляция плацентарных анастомозов при фетофетальном трансфузионном синдроме
федеральный бюджет <*>
141000,0
7000,0
20000,0
24000,0
34000,0
14000,0
14000,0
14000,0
14000,0
4. Профилактика инфекционных заболеваний, включая иммунопрофилактику, у детей
18.
Проведение вакцинации девочек-подростков с 14-летнего возраста с целью профилактики рака шейки матки, детей из групп риска против ротавирусной, респираторно-синцитиальной и пневмококковой инфекции
краевой бюджет <*>
242064,0
30258,0
30258,0
30258,0
30258,0
30258,0
30258,0
30258,0
30258,0
19.
Приобретение медикаментов для трехэтапной химиопрофилактики перинатальной передачи ВИЧ
федеральный бюджет <*>
265864,3


38115,0
40401,9
42826,0
45395,6
48119,3
51006,5
20.
Приобретение экспресс-тестов на ВИЧ
федеральный бюджет <*>
3348,2


480,0
508,8
539,3
571,7
606,0
642,4
5. Развитие системы раннего выявления заболеваний, патологических состояний и факторов риска их развития, включая проведение медицинских осмотров и проведение диспансеризации населения детей
21.
Приобретение автобуса для выездной мультидисциплинарной бригады для обследования детей и подростков
краевой бюджет <**>
6997,5
795,0



1482,7
1526,5
1572,5
1620,8
22.
Организация детских Центров здоровья на базе межрайонных медицинских округов
федеральный бюджет <*>
35000,00
5000,0
5000,0
5000,0
5000,0
5000,0
5000,0
5000,0

23.
Создание сети кабинетов репродуктивного здоровья подростков на базе межрайонных медицинских округов края
федеральный бюджет <*>
36000,0
6000,0
6000,0
6000,0
6000,0
6000,0
6000,0


24.
Обеспечение детей в течение первого года жизни из малообеспеченных семей молочными смесями и препаратами, не содержащими фенилаланин (закупка аминокислотных смесей и специализированных продуктов питания, не содержащих фенилаланин)
краевой бюджет
608502,1
64039,5
60000,0
60000,0
60000,0
85116,5
88985,0
93048,3
97312,1
25.
Проведение реабилитационных мероприятий путем аутсорсинга (иппотерапия)
краевой бюджет
9142,1
1000,0
1000,0
1000,0
1000,0
1195,8
1253,6
1314,4
1378,3
26.
Укрепление материально-технической базы медицинских учреждений для проведения комплексной поэтапной реабилитации детей с ДЦП
краевой бюджет
299401,0
32750,0
20805,0
20805,0
20805,0
48119,6
50015,3
52005,6
54095,5
27.
Диспансеризация детского населения
федеральный фонд ОМС <*>
0
0
0
0
0
0
0
0
0
27.
Диспансеризация детского населения
территориальный фонд ОМС
1440000,0
40000,0
200000,0
200000,0
200000,0
200000,0
200000,0
200000,0
200000,0
6. Развитие специализированной помощи детям
28.
Приобретение оборудования и расходных материалов для неонатального и аудиологического скрининга в учреждениях государственной и муниципальной систем здравоохранения
федеральный бюджет
84002,4
10500,3
10500,3
10500,3
10500,3
10500,3
10500,3
10500,3
10500,3
краевой бюджет
0








29.
Дальнейшее развитие сурдологического центра на базе КГБУЗ "Алтайская краевая клиническая детская больница"
федеральный бюджет <*>
8000,0
1000,0
1000,0
1000,0
1000,0
1000,0
1000,0
1000,0
1000,0
30.
Капитальный ремонт детской поликлиники КГБУЗ "Славгородская центральная районная больница"
краевой бюджет <**>
42851,0
2000,0

40851,0





31.
г. Барнаул, реконструкция корпусов КГБУЗ "Детская городская клиническая больница № 7, г. Барнаул"
федеральный бюджет <*>
671400,0
71400,0

600000,0





краевой бюджет <**>
93614,0
73000,0
20614,0






32.
Капитальный ремонт учреждений детства и родовспоможения (10% площадей от общего количества ежегодно)
федеральный бюджет <*>
1773782,0
175000,0
175000,0
158964,0
158964,0
158964,0
158964,0
158964,0
158964,0
краевой бюджет
185714,5
20922,0



39019,5
40172,8
41383,8
44216,4
7. Выхаживание детей с низкой и экстремально низкой массой тела
33.
Расширение и дооснащение в соответствии с порядками коечного фонда реанимации новорожденных
федеральный бюджет <*>
21000,0

3000,0
3000,0
3000,0
3000,0
3000,0
3000,0
3000,0
34.
Раннее введение препаратов экзогенного сурфактанта всем недоношенным детям. Раннее начало проведения биназального спонтанного дыхания под постоянным положительным давлением в конце выдоха - СР АР через биназальные канюли или назальную маску
федеральный бюджет <*>
25000,0
3000,0
3000,0
4000,0
3000,0
3000,0
3000,0
3000,0
3000,0
35.
Повысить уровень диагностики и определения факторов риска синдрома внезапной смерти детей первого года жизни
федеральный бюджет <*>
15000,0
1000,0
2000,0
2000,0
2000,0
2000,0
2000,0
2000,0
2000,0
36.
Повышение эффективности деятельности педиатрического реанимационно-консультативного центра на базе КГБУЗ "АККДБ"
федеральный бюджет <*>
21000,0

3000,0
3000,0
3000,0
3000,0
3000,0
3000,0
3000,0
краевой бюджет <*>
14000,0

2000,0
2000,0
2000,0
2000,0
2000,0
2000,0
2000,0
37.
Повышение уровня квалификации неонатологов и реаниматологов; поэтапное устранение сложившегося дефицита неонатологов и детских реаниматологов
федеральный бюджет <*>
15000,0
2500,0
2500,0
2500,0
2500,0
2500,0
2500,0


38.
Приобретение оборудования для учреждений детства в соответствии с порядками оказания медицинской помощи
краевой бюджет <*>
14000,0

2000,0
2000,0
2000,0
2000,0
2000,0
2000,0
2000,0
39.
Капитальный ремонт детского педиатрического, хирургического отделений КГБУЗ "Детская городская больница, г. Бийск"
федеральный бюджет <*>
43700,0


43700,0





краевой бюджет <**>
2300,0


2300,0





40.
Капитальный ремонт детского инфекционного отделения КГБУЗ "Городская больница № 11, г. Барнаул"
федеральный бюджет <*>
44300,0
44300,0







краевой бюджет <**>
1000,0

1000,0






41.
Ремонт и оснащение оборудованием КГБУЗ "Детская городская инфекционная больница № 2, г. Барнаул" как этапа формирования детского медицинского кластера "Мать и дитя"
федеральный бюджет <*>
1074150,0

153450,0
153450,0
153450,0
153450,0
153450,0
153450,0
153450,0
8. Стратегия развития КГБУЗ "Алтайская краевая детская клиническая больница"
42.
Развитие системы доступной качественной амбулаторной и стационарной специализированной медицинской помощи - детскому населению Алтайского края
краевой бюджет
191292,0

0
95646,0
95646,0




43.
Организация службы восстановительного лечения и реабилитации детей Алтайского края
территориальный фонд ОМС
2640,0

0
1320,0
1320,0




44.
Повышение доступности специализированной помощи для сельского населения края - обеспечение работы выездных врачебных бригад
краевой бюджет
14000,0

0
7000,0
7000,0




территориальный фонд ОМС
11000,0

10000,0
500,0
500,0




45.
Внедрение аутсорсинга и развитие материально-технической базы КГБУЗ "Алтайская краевая клиническая детская больница" в рамках медицинского кластера
краевой бюджет


30000,0
99507,0
99508,0




территориальный фонд ОМС
8800,0

4900,0
1950,0
1950,0




46.
Пристройка корпуса краевого детского реабилитационного отделения на 100 коек с приобретением оборудования для восстановительного лечения
федеральный бюджет <*>
470000,0


235000,0
235000,0




краевой бюджет <**>
25000,0


12000,0
13000,0




47.
Капитальный ремонт и оснащение оборудованием освободившихся площадей КГБУЗ "Перинатальный центр Алтайского края" и открытие на них родильного дома 2-го уровня на 130 коек как этапа формирования детского медицинского кластера "Мать и дитя"
федеральный бюджет <*>
30000,0



30000,0




9. Мероприятия, направленные на обеспечение функционирования медицинских организаций службы детства и родовспоможения и выполнение государственного задания
48.
Субсидия на выполнение государственного задания по оказанию медицинской помощи в учреждениях детства и родовспоможения, выполнение услуг, не установленных базовой программой обязательного медицинского страхования
краевой бюджет
2542541,9
286924,3
253481,8
253481,8
253481,8
353157,6
366465,4
380438,7
395110,5
49.
Повышение энергетической эффективности в учреждениях детства и родовспоможения Алтайского края
краевой бюджет <**>
92596,1
10520,0
15030,0
15030,0
0
12104,8
12684,7
13293,6
13933,0

Итого по подпрограмме 4
всего
15740779,3
1268936,8
3766227,9
3383388,1
1658315,8
1380583,8
1406688,1
1425623,5
1451015,3
федеральный бюджет
165112,9
21610,8
23179,6
20053,8
20053,8
20053,8
20053,8
20053,8
20053,5
федеральный бюджет <*>
5512362,4
397017,9
559950,0
1904709,0
757324,7
474779,3
477381,3
471639,3
469560,9
краевой бюджет
5228905,2
563250,1
534502,3
1145067,3
565357,3
571813,1
593081,4
615413,1
640420,6
краевой бюджет
550064,0
65258,0
69258,0
69258,0
69258,0
69258,0
69258,0
69258,0
69258,0
территориальный фонд ОМС
1808116,8
71800,00
253120,0
244300,0
246322,0
244679,6
246913,6
249259,3
251722,3
федеральный фонд ОМС
2476218,0
150000,0
2326218,0
0
0
0
0
0
0

--------------------------------
<*> Потребность.
<**> Финансирование осуществляется в рамках других программ.





Приложение 7
к Постановлению
Администрации края
от 31 декабря 2013 г. № 721

ПЕРЕЧЕНЬ
МЕРОПРИЯТИЙ ПОДПРОГРАММЫ 5 "РАЗВИТИЕ МЕДИЦИНСКОЙ
РЕАБИЛИТАЦИИ И САНАТОРНО-КУРОРТНОГО ЛЕЧЕНИЯ,
В ТОМ ЧИСЛЕ ДЕТЯМ"

№ п/п
Наименование мероприятия
Источник финансирования
Объем финансирования по годам, тыс. рублей
Всего
2013 г.
2014 г.
2015 г.
2016 г.
2017 г.
2018 г.
2019 г.
2020 г.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
1.
Укрепление материально-технической базы существующих специализированных учреждений и центров
федеральный бюджет <*>
602238,2
150559,5
150559,5
150559,5
150559,7
0
0
0
0
2.
Укрепление материально-технической базы специализированных стационарных учреждений края
федеральный бюджет <*>
957420,2
117373,3
127373,3
237373,4
240553,4
117373,4
117373,4
0
0
3.
Открытие дополнительных реабилитационных круглосуточных коек по профилям
федеральный бюджет <*>
707731,4
0
0
0
117955,2
117955,2
117955,2
127907,9
225957,9
4.
Создание кабинетов реабилитации в центральных районных больницах края (59)
федеральный бюджет <*>
423587,4
0
0
0
0
105896,9
105896,9
105896,8
105896,9
5.
Создание и оснащение реабилитационных амбулаторных отделений со штатом мультидисциплинарных бригад на базе амбулаторно-поликлинических учреждений края (9)
федеральный бюджет <*>
811673,6
113018,2
108534,5
80021,4
81817,1
120942,6
115134,6
192205,3
0
6.
Укрепление материально-технической базы существующих амбулаторных реабилитационных отделений
федеральный бюджет <*>
375086,1
125028,7
125028,7
125028,7
0
0
0
0
0
7.
Открытие дневного реабилитационного стационара (15 коек)
федеральный бюджет <*>
24256,0
0
0
0
0
0
0
24256,0
0
8.
Выполнение государственного задания по санаторно-курортному лечению
краевой бюджет
1686192,1
189769,2
200603,4
200603,4
200603,4
207322,5
217854,2
228912,4
240523,6
территориальный фонд ОМС
910271,8
74720,3
79204,0
107717,0
112995,0
124458,6
130557,0
136954,7
143665,2
9.
Повышение энергетической эффективности в детских санаторно-курортных учреждениях
краевой бюджет <**>
43948,8
4993,1
7000,0
7000,0
0,0
5812,1
6087,3
6376,4
6679,9
10.
Оснащение детских санаторно-курортных учреждений оборудованием и автотранспортом
краевой бюджет
4889,2
850,0
0
0
0
937,1
984,0
1033,2
1084,9
11.
Капитальный ремонт учреждений медицинской реабилитации и санаторно-курортного лечения (10% площадей от общего)
федеральный бюджет <*>
1723000,0
156000,0
156000,0
235166,0
235166,0
235166,0
235166,0
235166,0
235170,0
краевой бюджет
25021,0
4350,0
0
0
0
4795,9
5035,7
5287,5
5551,9

Итого по подпрограмме 5
всего
8295315,8
936662,3
954303,4
1143469,4
1139649,8
1040660,2
1052044,2
1063996,2
964530,3
федеральный бюджет <*>
5624992,9
661979,7
667496,0
828149,0
826051,4
697334,0
691526,0
685432,0
567024,8
краевой бюджет
1760051,1
199962,3
207603,4
207603,4
200603,4
218867,6
229961,2
241609,5
253840,3
территориальный фонд ОМС
910271,8
74720,3
79204,0
107717,0
112995,0
124458,6
130557,0
136954,7
143665,2

--------------------------------
<*> Потребность.
<**> Финансирование осуществляется в рамках других программ.





Приложение 8
к Постановлению
Администрации края
от 31 декабря 2013 г. № 721

ПЕРЕЧЕНЬ
МЕРОПРИЯТИЙ ПОДПРОГРАММЫ 6
"ОКАЗАНИЕ ПАЛЛИАТИВНОЙ ПОМОЩИ, В ТОМ ЧИСЛЕ ДЕТЯМ"

№ п/п
Наименование мероприятия
Источник финансирования
Объем финансирования по годам, тыс. рублей
всего
2013 г.
2014 г.
2015 г.
2016 г.
2017 г.
2018 г.
2019 г.
2020 г.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
1.
Открытие кабинетов паллиативной помощи
краевой бюджет
156000,0




39000,0
39000,0
39000,0
39000,0
2.
Открытие дневных стационаров паллиативной помощи
краевой бюджет
59216,5




13931,6
14494,4
15085,1
15705,4
3.
Открытие круглосуточного стационара паллиативной помощи
краевой бюджет
265180,3




15442,0
79362,8
83182,4
87193,1
4.
Обучение 36 врачей и 86 среднего медицинского персонала на базах Российских медицинских университетов, имеющих лицензию на обучение специалистов по профилю "паллиативная медицина", в 2013 - 2015 гг.
краевой бюджет
12639,6




10547,8
1054,8
1037,0

5.
Финансирование мероприятий по выполнению государственного задания
краевой бюджет
69985,7
7951,2
7188,6
7188,6
7188,6
9531,9
9909,3
10305,7
10721,8

Итого по подпрограмме 6
всего
563022,1
7951,2
7188,6
7188,6
7188,6
88453,3
143821,3
148610,2
152620,3
краевой бюджет
563022,1
7951,2
7188,6
7188,6
7188,6
88453,3
143821,3
148610,2
152620,3





Приложение 9
к Постановлению
Администрации края
от 31 декабря 2013 г. № 721

ПЕРЕЧЕНЬ
МЕРОПРИЯТИЙ ПОДПРОГРАММЫ 7
"КАДРОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ СИСТЕМЫ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ"

№ п/п
Наименование мероприятия
Источник финансирования
Объем финансирования по годам, тыс. рублей
всего
2013 г.
2014 г.
2015 г.
2016 г.
2017 г.
2018 г.
2019 г.
2020 г.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
1. Целевая подготовка специалистов по программам высшего и среднего профессионального образования, по программам послевузовского (интернатура, ординатура) профессионального образования
1.
Целевая подготовка специалистов по программам высшего профессионального образования
федеральный бюджет <*>
532000,0
66500,0
66500,0
66500,0
66500,0
66500,0
66500,0
66500,0
66500,0
2.
Целевая подготовка специалистов по программам среднего профессионального образования
краевой бюджет
1260917,3
155511,2
160544,1
160544,1
160544,1
142715,5
151246,2
160203,5
169608,6
краевой бюджет <**>
15568,0
1946,0
1946,0
1946,0
1946,0
1946,0
1946,0
1946,0
1946,0
3.
Целевая подготовка специалистов по программам послевузовского (интернатура, ординатура) профессионального образования
федеральный бюджет <*>
164000,0
20500,0
20500,0
20500,0
20500,0
20500,0
20500,0
20500,0
20500,0
краевой бюджет
1810,0
210,0
220,0
230,0
230,0
230,0
230,0
230,0
230,0
2. Обучение специалистов с высшим и средним медицинским и фармацевтическим образованием по программам дополнительного образования
4.
Обучение специалистов с высшим медицинским образованием по программам дополнительного медицинского и фармацевтического образования
федеральный бюджет <*>
284000,0
35500,0
35500,0
35500,0
35500,0
35500,0
35500,0
35500,0
35500,0
краевой бюджет
32539,1
4290,0
3729,7
3719,7
3719,7
4270,0
4270,0
4270,0
4270,0
5.
Обучение специалистов со средним медицинским образованием по программам дополнительного медицинского и фармацевтического образования
краевой бюджет
35650,4
4456,3
4456,3
4456,3
4456,3
4456,3
4456,3
4456,3
4456,3
3. Создание условий для планомерного роста профессионального уровня знаний и умений, стимулирование медицинских работников
6.
Проведение ежегодного конкурса на звание "Лучший врач года", "Лучший провизор", "Лучший по профессии"
краевой бюджет
18300,0
3000,0
1100,0
1100,0
1100,0
3000,0
3000,0
3000,0
3000,0
4. Обеспечение социальной защиты, повышения качества жизни медицинских работников на основе приведения оплаты труда в соответствие с объемами, сложностью и эффективностью оказания медицинской помощи
7.
Осуществление единовременных компенсационных выплат молодым специалистам
краевой бюджет
1080000,0
135000,0
0
0
0
236250,0
236250,0
236250,0
236250,0
федеральный бюджет
1080000,0
135000,0
0
0
0
236250,0
236250,0
236250,0
236250,0
8.
Осуществление профессиональных доплат специалистам с высшим и средним медицинским образованием стационарных отделений учреждений здравоохранения края
краевой бюджет
2433872,0
304234,0
304234,0
304234,0
304234,0
304234,0
304234,0
304234,0
304234,0
9.
Осуществление доплат специалистам с высшим и средним медицинским образованием, оказывающим амбулаторно-поликлиническую помощь населению края
краевой бюджет
876901,6
109612,7
109612,7
109612,7
109612,7
109612,7
109612,7
109612,7
109612,7
10.
Улучшение жилищных условий медицинских работников в рамках реализации ФЦП "Социальное развитие села"
федеральный бюджет <*>
34352,0
4294,0
4294,0
4294,0
4294,0
4294,0
4294,0
4294,0
4294,0
федеральный бюджет
9800,0
1600,0

1600,0
1600,0
1600,0
1600,0
900,0
900,0
краевой бюджет <**>
17176,0
2147,0

2147,0
2147,0
2147,0
2147,0
3220,0
3221,0
11.
Выделение ведомственного или арендного жилья медицинским работникам
краевой бюджет <**>
1119250,0
13000,0

144375,0
144375,0
144375,0
144375,0
144375,0
144375,0
12.
Организация санаторно-курортного лечения медицинских работников учреждений здравоохранения
краевой бюджет
58626,1
7000,0
6860,0
6860,0
6860,0
7203,0
7563,2
7941,4
8338,5
13.
Предоставление мер социальной поддержки отдельным категориям граждан, работающих и проживающих в сельской местности
краевой бюджет
35156,9
4908,2
4019,4
4019,4
4019,4
4220,4
4431,4
4653,0
4885,7
14.
Повышение заработной платы в соответствии с Указом Президента от 07.05.2012 № 597
федеральный бюджет <*>
44891823,90
689230,00
2428070,50
5689490,70
8938817,70
12252078,40
14894136,60
0
0

Итого по подпрограмме 7
всего
53981743,3
1697939,4
3294586,7
6884128,9
10134455,9
13443882,3
16095042,4
1210835,9
1220871,8
федеральный бюджет
1089800,0
136600,0
0
1600,0
1600,0
237850,0
237850,0
237150,0
237150,0
федеральный бюджет <*>
45906175,9
816024,0
2554864,5
5816284,7
9065611,7
12378872,4
15020930,6
126794,0
126794,0
краевой бюджет
6745767,4
745315,4
596722,2
743244,2
743244,2,2
964659,9
973761,8
984391,9
994427,8

--------------------------------
<*> Потребность.
<**> Финансирование осуществляется в рамках других программ.





Приложение 10
к Постановлению
Администрации края
от 31 декабря 2013 г. № 721

ПЕРЕЧЕНЬ
МЕРОПРИЯТИЙ ПОДПРОГРАММЫ 8
"СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ СИСТЕМЫ ЛЕКАРСТВЕННОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ,
В ТОМ ЧИСЛЕ В АМБУЛАТОРНЫХ УСЛОВИЯХ"

№ п/п
Наименование мероприятия
Источник финансирования
Объем финансирования по годам, тыс. рублей
Всего
2013 г.
2014 г.
2015 г.
2016 г.
2017 г.
2018 г.
2019 г.
2020 г.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
1.
Формирование системы рационального назначения и использования лекарственных препаратов
краевой бюджет
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.
Оптимизация системы обращения лекарственных средств, гарантирующей их безопасность, эффективность и качество
краевой бюджет
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.
Повышение информированности населения, медицинских и фармацевтических работников в вопросах лекарственного обеспечения
краевой бюджет
0
0
0
0
0
0
0
0
0
4.
Реализация программы обеспечения необходимыми лекарственными средствами
федеральный бюджет
6394429,30
647257,2
239388,0
727253,0
770885,0
925887,3
974913,3
1026880,2
1081965,3
5.
Реализация программы льготного лекарственного обеспечения граждан регионального уровня ответственности
краевой бюджет
2293094,30
260412,5
283433,0
283433,0
283433,0
273240,3
287657,3
302795,2
318690,0
6.
Реализация программы обеспечения больных, страдающих редкими (орфанными) заболеваниями
федеральный бюджет <*>
1388002,00

165360,0
175281,0
185798,0
196946,0
208763,0
221288,0
234566,0
7.
Реализация программы по лекарственному обеспечению больных, страдающих злокачественными новообразованиями лимфоидной, кроветворной и родственных им тканей, гемофилией, муковисцидозом, гипофизарным нанизмом, болезнью Гоше, рассеянным склерозом, после трансплантации органов и (или) тканей
федеральный бюджет
8809809,90
892886,0
956916,9
1000695,0
1059498,0
1121824,0
1187894,0
1257929,0
1332167,0
краевой бюджет
8896,80
1120,5
1098,1
1098,1
1098,1
1120,5
1120,5
1120,5
1120,5

Итого по подпрограмме 8
всего
18894232,3
1801676,2
1646196,0
2187760,1
2300712,1
2519018,1
2660348,1
2810012,9
2968508,8
федеральный бюджет
15204239,2
1540143,2
1196304,9
1727948,0
1830383,0
2047711,3
2162807,3
2284809,2
2414132,3
федеральный бюджет <*>
1388002,0
0,0
165360,0
175281,0
185798,0
196946,0
208763,0
221288,0
234566,0
краевой бюджет
2301991,1
261533,0
284531,1
284531,1
284531,1
274360,8
288777,8
303915,7
319810,5

--------------------------------
<*> Потребность.





Приложение 11
к Постановлению
Администрации края
от 31 декабря 2013 г. № 721

ПЕРЕЧЕНЬ
МЕРОПРИЯТИЙ ПОДПРОГРАММЫ 9
"РАЗВИТИЕ ИНФОРМАТИЗАЦИИ В ЗДРАВООХРАНЕНИИ"

№ п/п
Наименование мероприятия
Источник финанси- рования
Объем финансирования по годам, тыс. рублей
всего
2013 г.
2014 г.
2015 г.
2016 г.
2017 г.
2018 г.
2019 г.
2020 г.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
1.
Масштабирование Регионального Центра обработки данных
федеральный бюджет <*>
44000,00
1000,00
15000,00
5000,00
1000,00
1000,00
10000,00
1000,00
10000,00
2.
Содержание и развитие корпоративной сети передачи данных и локальных вычислительных сетей
федеральный бюджет <*>
852839,00
35300,60
98179,20
119035,40
128150,40
115174,60
118999,60
118999,60
118999,60
краевой бюджет
17775,30
0
8879,40
7267,50
1628,40
0
0
0
0
территориальный фонд ОМС
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.
Дооснащение учреждений здравоохранения региона вычислительной техникой и лицензионным программным обеспечением
федеральный бюджет <*>
470160,00
36000,00
36000,00
108000,00
72000,00
72000,00
72000,00
72000,00
2160,00
краевой бюджет
86400,00
7200,00
10800,00
10800,00
3600,00
3600,00
3600,00
3600,00
43200,00
территориальный фонд ОМС
0
0
0
0
0
0
0
0
0
4.
Развитие региональных информационных систем
федеральный бюджет <*>
590300,00
1300,00
83500,00
54600,00
43200,00
83200,00
95200,00
108500,00
120800,00
краевой бюджет
116700,00
0
2600,00
21400,00
35300,00
14900,00
15500,00
13500,00
13500,00
5.
Адаптация региональной информационной системы и ее модулей для работы с полисами медицинского страхования единого образца, в том числе обеспеченных федеральным приложением универсальной электронной карты
федеральный бюджет <*>
53385,00
1430,00
29500,00
18100,00
4355,00
0
0
0
0
краевой бюджет
2545,00
0
2492,50
52,50
0
0
0
0
0
6.
Развитие региональной системы телемедицинских консультаций
федеральный бюджет <*>
172700,00
900,00
10100,00
114500,00
14900,00
14900,00
7400,00
7400,00
2600,00
краевой бюджет
8900,00
0
1480,00
2340,00
2740,00
1740,00
240,00
360,00
0
7.
Внедрение систем удаленного скрининга высокорисковых групп пациентов
федеральный бюджет <*>
114000,00
0
6000,00
18000,00
30000,00
30000,00
30000,00
0
0
краевой бюджет
28200,00
0
0
0
0
0
0
28200,00
0
8.
Внедрение электронных образовательных курсов и систем поддержки принятия врачебных решений в повседневную деятельность медицинских работников
федеральный бюджет <*>
14478,00
0
0
1400,00
2000,00
2400,00
2600,00
2900,00
3178,00
краевой бюджет
1000,00
0
1000,00
0
0
0
0
0
0
9.
Обеспечение информационной безопасности
федеральный бюджет <*>
504889,40
20605,80
34745,80
53445,80
64624,00
72304,00
80704,00
89104,00
89356,00
краевой бюджет
36908,50
840,00
3137,70
4361,80
4141,80
4321,80
4741,80
5161,80
10201,80

Итого по подпрограмме 9
всего
3115180,20
104576,40
343414,60
538303,00
407639,60
415540,40
440985,40
450725,40
413995,40
федеральный бюджет <*>
2816751,40
96536,40
313025,00
492081,20
360229,40
390978,60
416903,60
399903,60
347093,60
краевой бюджет
298428,80
8040,00
30389,60
46221,80
47410,20
24561,80
24081,80
50821,80
66901,80

--------------------------------
<*> Потребность.





Приложение 12
к Постановлению
Администрации края
от 31 декабря 2013 г. № 721

РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ
И ПРОГНОЗНАЯ ОЦЕНКА РАСХОДОВ ФЕДЕРАЛЬНОГО БЮДЖЕТА,
БЮДЖЕТОВ ГОСУДАРСТВЕННЫХ ВНЕБЮДЖЕТНЫХ ФОНДОВ,
КОНСОЛИДИРОВАННОГО БЮДЖЕТА АЛТАЙСКОГО КРАЯ И
ЮРИДИЧЕСКИХ ЛИЦ НА РЕАЛИЗАЦИЮ ЦЕЛЕЙ ПРОГРАММЫ
РАЗВИТИЯ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ АЛТАЙСКОГО КРАЯ

Подпрограмма
Источник финансирования
Оценка финансирования по годам, тыс. рублей
всего
2013 г.
2014 г.
2015 г.
2016 г.
2017 г.
2018 г.
2019 г.
2020 г.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
Итого по программе развития здравоохранения
всего
352416491,9
28061255,3
35371938,2
46174257,5
48698856,2
52323427,2
54832345,7
42315869,2
44638542,6
федеральный бюджет
25546198,1
2671038,6
1724632,9
2465125,7
2738329,2
3339906,7
3717006,4
4165817,5
4724341,1
федеральный бюджет <*>
83529051,7
4066008,3
7744397,9
11942091,8
14474555,8
17428670,1
19005250,8
4497690,9
4370386,1
краевой бюджет
48500371,0
5277997,4
4750863,4
8794706,4
6804612,6
5987923,5
5419285,5
5623988,0
5840994,2
краевой бюджет <*>
550064,0
65258,0
69258,0
69258,0
69258,0
69258,0
69258,0
69258,0
69258,0
федеральный фонд ОМС
2476218,0
150000,0
2326218,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
федеральный фонд ОМС <*>
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
территориальный фонд ОМС
190741942,1
15830953,0
18756568,0
22728075,6
24134453,6
25347668,9
26621545,0
27959114,8
29363563,2
иные источники
1072647,0
0,0
0,0
175000,0
477647,0
150000,0
0,0
0,0
270000,0
Подпрограмма 1
всего
90821891,1
7552655,8
9591141,0
12109420,5
12093357,5
11822282,5
11960676,0
12541190,9
13151166,9
федеральный бюджет
803000,0
100000,0
103000,0
100000,0
100000,0
100000,0
100000,0
100000,0
100000,0
федеральный бюджет <*>
9716807,7
1094503,2
1231113,5
1224214,0
1429879,0
1342624,5
1131824,5
1131824,5
1130824,5
краевой бюджет
5577623,7
478042,6
378227,5
1888006,5
1221258,5
531342,5
343197,2
359500,9
378048,0
краевой бюджет <*>
0
0
0
0
0
0
0
0
0
федеральный фонд ОМС <*>
0
0
0
0
0
0
0
0
0
территориальный фонд ОМС
74724459,7
5880110,0
7878800,0
8897200,0
9342220,0
9848315,5
10385654,3
10949865,5
11542294,4
иные источники
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Подпрограмма 2
всего
159744327,8
14690857,2
15911880,0
20043598,9
20551536,9
21175506,6
20935240,2
22527374,2
23908333,8
федеральный бюджет
8284046,0
872684,6
402148,4
615523,9
786292,4
934291,6
1196295,3
1523804,5
1953005,3
федеральный бюджет <*>
12563959,4
999947,1
2252588,9
1501372,9
1849661,6
1947135,3
1057921,8
1460809,5
1494522,3
краевой бюджет
25409581,6
3013902,8
2711698,7
4372843,5
3370019,3
3163864,5
2822603,0
2919724,9
3034924,9
территориальный фонд ОМС
113299093,8
9804322,7
10545444,0
13478858,6
14432916,6
15130215,2
15858420,1
16623035,3
17425881,3
иные источники
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Подпрограмма 3
всего
1500000,00
0
0
200000,00
730000,00
300000,00
0
0
270000,00
краевой бюджет
615000,00
0
0
100000,00
365000,00
150000,00
0
0
0
иные источники
885000,00
0
0
100000,00
365000,00
150000,00
0
0
270000,00
Подпрограмма 4
всего
15740779,3
1268936,8
3766227,9
3383388,1
1658315,8
1380583,8
1406688,1
1425623,5
1451015,3
федеральный бюджет
165112,9
21610,8
23179,6
20053,8
20053,8
20053,8
20053,8
20053,8
20053,5
федеральный бюджет <*>
5512362,4
397017,9
559950,0
1904709,0
757324,7
474779,3
477381,3
471639,3
469560,9
краевой бюджет
5228905,2
563250,1
534502,3
1145067,3
565357,3
571813,1
593081,4
615413,1
640420,6
краевой бюджет <*>
550064,0
65258,0
69258,0
69258,0
69258,0
69258,0
69258,0
69258,0
69258,0
федеральный фонд ОМС
2476218,0
150000,0
2326218,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
федеральный фонд ОМС <*>
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
территориальный фонд ОМС
1808116,8
71800,0
253120,0
244300,0
246322,0
244679,6
246913,6
249259,3
251722,3
Подпрограмма 5
всего
8295315,8
936662,3
954303,4
1143469,4
1139649,8
1040660,2
1052044,2
1063996,2
964530,3
федеральный бюджет <*>
5624992,9
661979,7
667496,0
828149,0
826051,4
697334,0
691526,0
685432,0
567024,8
краевой бюджет
1760051,1
199962,3
207603,4
207603,4
200603,4
218867,6
229961,2
241609,5
253840,3
территориальный фонд ОМС
910271,8
74720,3
79204,0
107717,0
112995,0
124458,6
130557,0
136954,7
143665,2
Подпрограмма 6
всего
563022,1
7951,2
7188,6
7188,6
7188,6
88453,3
143821,3
148610,2
152620,3
краевой бюджет
563022,1
7951,2
7188,6
7188,6
7188,6
88453,3
143821,3
148610,2
152620,3
Подпрограмма 7
всего
53981743,3
1697939,4
3294586,7
6884128,9
10134455,9
13443882,3
16095042,4
1210835,9
1220871,8
федеральный бюджет
1089800,0
136600,0
0
1600,0
1600,0
237850,0
237850,0
237150,0
237150,0
федеральный бюджет <*>
45906175,9
816024,0
2554864,5
5816284,7
9065611,7
12378872,4
15020930,6
126794,0
126794,0
краевой бюджет
6745767,4
745315,4
596722,2
743244,2
743244,2
964659,9
973761,8
984391,9
994427,8
Подпрограмма 8
всего
18894232,3
1801676,2
1646196,0
2187760,1
2300712,1
2519018,1
2660348,1
2810012,9
2968508,8
федеральный бюджет
15204239,2
1540143,2
1196304,9
1727948,0
1830383,0
2047711,3
2162807,3
2284809,2
2414132,3
федеральный бюджет <*>
1388002,0
0,0
165360,0
175281,0
185798,0
196946,0
208763,0
221288,0
234566,0
краевой бюджет
2301991,1
261533,0
284531,1
284531,1
284531,1
274360,8
288777,8
303915,7
319810,5
Подпрограмма 9
всего
3115180,2
104576,4
343414,6
538303,0
407639,6
415540,4
440985,4
450725,4
413995,4
федеральный бюджет <*>
2816751,4
96536,4
313025,0
492081,2
360229,4
390978,6
416903,6
399903,6
347093,6
краевой бюджет
298428,8
8040,0
30389,6
46221,8
47410,2
24561,8
24081,8
50821,8
66901,8

--------------------------------
<*> Потребность.





Приложение 13
к Постановлению
Администрации края
от 31 декабря 2013 г. № 721

ОБЪЕМ
ФИНАНСОВЫХ ЗАТРАТ, НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ РЕАЛИЗАЦИИ
ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ

Источники и направления расходов
Сумма расходов, тыс. рублей
2013 г.
2014 г.
2015 г.
2016 г.
2017 г.
2018 г.
2019 г.
2020 г.
Всего
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Всего финансовых затрат, в том числе
28061255,3
35371938,2
46174257,5
48698856,2
52323427,2
54832345,7
42315869,2
44638542,6
352416491,9
из краевого бюджета
5277997,4
4750863,4
8794706,4
6804612,6
5987923,5
5419285,5
5623988,0
5840994,2
48500371,0
из краевого бюджета <*>
65258,0
69258,0
69258,0
69258,0
69258,0
69258,0
69258,0
69258,0
550064,0
из федерального бюджета (на условиях софинансирования)
2671038,6
1724632,9
2465125,7
2738329,2
3339906,7
3717006,4
4165817,5
4724341,1
25546198,1
из федерального бюджета <*>
4066008,3
7744397,9
11942091,8
14474555,8
17428670,1
19005250,8
4497690,9
4370386,1
83529051,7
из внебюджетных источников
15980953,0
21082786,0
22903075,6
24612100,6
25497668,9
26621545,0
27959114,8
29633563,2
194290807,1
Капитальные вложения, в том числе
5016225,7
7525670,2
10119128,7
7816611,7
5833035,7
3794413,3
4154460,0
4315393,1
48574938,4
из краевого бюджета
1547008,0
1055939,3
5064365,4
3072108,0
1784050,1
1009428,2
1023717,9
1053171,7
15609788,6
из краевого бюджета <*>
0,0
2000,0
2000,0
2000,0
2000,0
2000,0
2000,0
2000,0
14000,0
из федерального бюджета (на условиях софинансирования)
670459,8
26179,6
20053,8
20053,8
20053,8
20053,8
20053,8
20053,5
816961,9
из федерального бюджета <*>
2648757,9
4115333,3
4857709,5
4244802,9
3876931,8
2762931,3
3108688,3
2970167,9
28585322,9
из внебюджетных источников
150000,0
2326218,0
175000,0
477647,0
150000,0
0,0
0,0
270000,0
3548865,0
Прочие расходы, в том числе
23045029,6
27846268,0
36055128,8
40882244,5
46490391,5
51037932,4
38161409,2
40323149,5
303841553,5
из краевого бюджета
3730989,4
3694924,1
3730341,0
3732504,6
4203873,4
4409857,3
4600270,1
4787822,5
32890582,4
из краевого бюджета <*>
65258,0
67258,0
67258,0
67258,0
67258,0
67258,0
67258,0
67258,0
536064,0
из федерального бюджета (на условиях софинансирования)
2000578,8
1698453,3
2445071,9
2718275,4
3319852,9
3696952,6
4145763,7
4704287,6
24729236,2
из федерального бюджета <*>
1417250,4
3629064,6
7084382,3
10229752,9
13551738,3
16242319,5
1389002,6
1400218,2
54943728,8
из внебюджетных источников
15830953,0
18756568,0
22728075,6
24134453,6
25347668,9
26621545,0
27959114,8
29363563,2
190741942,1

--------------------------------
<*> Потребность.


------------------------------------------------------------------